可以的,最好是出一個補充協(xié)議
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師好,請問找個人安裝軟件,發(fā)票金額3萬,我方在代扣代繳個稅時按含稅金額3萬申報勞務報酬,還是不含稅金額29702.97申報勞務報酬?還有這3萬是代扣完個稅后的金額,需要合同標明是稅后金額3萬嗎?我們把3萬直接付給對方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個稅。
我們是小規(guī)模企業(yè) 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發(fā)票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規(guī)模能開出的3%的增值稅發(fā)票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據(jù),只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
老師你好請問我們有個掛靠項目共248400,對方開9個點票出去,我們開13個點和3個點清包工勞務票給他,相當于稅平掉就可以了,請問當時簽的清包工勞務合同是85000,現(xiàn)在對方減去管理費和企業(yè)所得稅,我們計算勞務這塊只要開84000就可以了,老師這個開票跟勞務合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
你好老師問個問題,我是施工單位,我跟甲方開出去的發(fā)票都是9個點的稅,但是分包單位給我開的有1個點3個點.9個點的稅,我不夠抵得,現(xiàn)在跟甲方簽合同比如不含稅金額是100萬,理應跟分包方合同金額也是100萬。但是因為他給我開票稅點不一致,我最多給他開不含稅金額98萬,這種情況應該怎么簽訂合同呢?
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
財務咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務和經(jīng)濟法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權也梗著轉讓,稅務這邊需要提交股權轉讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務局的,企業(yè)業(yè)務身份進去還是在自然人業(yè)務身份進去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務處理?所得稅如何處理?