稅點(diǎn)有兩種做法就是一種有開票的,有一種不開發(fā)票的就是額外你們單位承擔(dān)
老師 請問我們公司開了一張發(fā)票出去 但是對方不給我們付款 這種是不是開出去發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,我們公司付給了對方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元,但對方不會給我們開這900元的的發(fā)票,那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方,這個(gè)要怎么做平?
老師好,我們公司支付了7萬貨款給對方公司,然后對方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元,多給我們開了5776.96元,這個(gè)付款金額和開票金額不一致怎么做分錄?
老師好,我們給對方付款3000,結(jié)果給我開了6000元的發(fā)票我,這樣入賬可以嗎?普票,還是讓他們從新開
我公司用對公賬戶給供應(yīng)商對公賬戶付款,供應(yīng)商已開過來發(fā)票,其中物流運(yùn)費(fèi)他們用他們物流公司的賬戶開局的發(fā)票給我們,但是我們付款全部都打的一個(gè)賬戶,也沒有要求我們分開打款,收到貨運(yùn)發(fā)票該怎樣做賬呢
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
我們單位承擔(dān)這部分我們沒開票相當(dāng)于我們的損失的,這樣賬務(wù)怎么處理
借銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)等6000 營業(yè)外支出420 貸銀行存款6420
營業(yè)外支出匯算清繳,納稅調(diào)增。