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老師,我們生產企業(yè),其中有一筆出口業(yè)務的款項收不回來,對于這筆外匯,這筆也不能申報退稅,我們應該怎么處理

2024-12-20 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-20 10:34

你好,計入營業(yè)外支出就行。

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快賬用戶1546 追問 2024-12-20 10:37

老師,若已經申報退稅了,又該怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:46

這個沒關系的,如果實際上你已經收到了退稅,你就按照正常退稅來做。

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快賬用戶1546 追問 2024-12-20 10:54

但是,這筆外匯款我們收不回來了

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:54

你好,是這樣子的,正常來說沒有收到外匯是不能夠退稅的,但是如果你已經收到退稅了,你就正常做,然后稅務局到時候如果說讓你把退稅還回去,你再還回去就好了。

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快賬用戶1546 追問 2024-12-20 10:55

但是我們一般性都是享受免抵稅額,退稅一般性是沒有的,這樣該怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:56

你好,,你現(xiàn)在是收到了這筆錢還是什么?

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快賬用戶1546 追問 2024-12-20 10:57

沒收到退稅,我們只是享受了免抵稅額,我們本月交增值稅,沒有留底

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齊紅老師 解答 2024-12-20 10:59

你好,你發(fā)生了什么業(yè)務?就做對應的憑證就好了。對于沒有發(fā)生的業(yè)務不用管它。

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你好,計入營業(yè)外支出就行。
2024-12-20
你好,那他這個是免稅的還是轉內銷?
2024-05-13
外貿企業(yè)易貨貿易出口,通??梢陨陥蟪隹谕硕?,也能修改申報表來申請。具體如下: 準備資料:需準備出口貨物報關單、出口商品專用發(fā)票、購進貨物的增值稅專用發(fā)票等,若為委托出口,還需代理出口貨物證明等。 錄入數(shù)據(jù):使用出口退稅申報系統(tǒng),錄入出口和進貨明細數(shù)據(jù),同時對不能收匯情況進行申報數(shù)據(jù)錄入。 預申報:生成預申報數(shù)據(jù)后,通過網上進行申報,根據(jù)反饋結果調整數(shù)據(jù)。 正式申報:將預申報數(shù)據(jù)確認到正式申報數(shù)據(jù)中,打印相關報表,生成申報數(shù)據(jù)包,提交給主管稅務機關,同時提交不能收匯的證明材料等。 后續(xù)跟蹤:稅務機關審核通過后會進行退庫處理,企業(yè)需跟蹤退稅進度,并進行相應賬務處理。
2025-07-08
同學你好 這個直接做視同內銷就行了
2021-10-14
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對應的進項也不允許抵扣
2022-12-22
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