你好,計入營業(yè)外支出就行。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務,大部分是內銷業(yè)務。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
我們是生產型的出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆外貿出口的,勾選發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)是沒有退稅勾選的。是不是這樣我們不能退稅呢? 可以補嗎?怎么補 怎么處理呢 老師
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產的飼料有一筆出口業(yè)務 進項是開的收購單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我想問下生產型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
非出口退稅企業(yè),但是發(fā)生了一筆出口業(yè)務,收了一筆外匯,屬于我們的收入,這個怎么申報,正常按照內銷去申報增值稅?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉銷項稅260,內賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
老師,若已經申報退稅了,又該怎么處理
這個沒關系的,如果實際上你已經收到了退稅,你就按照正常退稅來做。
但是,這筆外匯款我們收不回來了
你好,是這樣子的,正常來說沒有收到外匯是不能夠退稅的,但是如果你已經收到退稅了,你就正常做,然后稅務局到時候如果說讓你把退稅還回去,你再還回去就好了。
但是我們一般性都是享受免抵稅額,退稅一般性是沒有的,這樣該怎么處理
你好,,你現(xiàn)在是收到了這筆錢還是什么?
沒收到退稅,我們只是享受了免抵稅額,我們本月交增值稅,沒有留底
你好,你發(fā)生了什么業(yè)務?就做對應的憑證就好了。對于沒有發(fā)生的業(yè)務不用管它。