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老師去年的時候開了一張發(fā)票,然后今年的時候作廢了,讓我重新開一張去年的已經(jīng)交稅了,那我今年開了又收稅了,那我這個帳怎么辦?

2024-12-19 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-19 19:52

金額沒有變化的吧

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快賬用戶8907 追問 2024-12-19 19:53

老師金額都沒變,然后我不知道怎么做帳了,現(xiàn)在因為去年已經(jīng)入賬了,畢竟今年也扣了

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齊紅老師 解答 2024-12-19 19:54

借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 再開藍字發(fā)票做分錄 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣做既不影響去年的損益也不影響今年的

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快賬用戶8907 追問 2024-12-19 19:55

老師,那他稅已經(jīng)扣走了,那怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 19:57

這個也不用繳稅,藍字發(fā)票和紅字發(fā)票沖抵了

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快賬用戶8907 追問 2024-12-19 19:58

老師,請問一下就是營業(yè)稅金及附加,我可以在繳費當月計提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-19 20:08

這個季度申報的,季度末計提,然后次月申報繳納

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金額沒有變化的吧
2024-12-19
去年的做了成本費用的嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤,應交稅費,應交增值稅進項,貸應付賬款。
2023-12-25
你看下當時應補稅款是一個負數(shù)嗎?增值稅申報表里面。
2025-04-01
你好,是的,您的理解完全可正確
2022-02-21
借應收賬款負數(shù) 貸利潤分配負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸利潤分配 應交稅費
2021-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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