你好,你如果不打算退了你就直接 借,應交稅費,應交城建稅,教育費附加等 貸,銀行存款。 把余額掛在這個上面就好了,到時候計提的時候就沖獎。
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊?
請問下老師,我們?nèi)ツ旮咝轮圃炱髽I(yè),去年1-10月份沒有享受增值稅加計抵減的政策,但是稅務剛打電話過來要我們補計提到6月份的報表中,現(xiàn)在報表已經(jīng)更正了,但是由于6月份我們稅費已交,導致現(xiàn)在要退稅,這個政策是一定要享受的么,退稅的話有沒有什么風險呢,多謝
7.8.9月份沒有增值稅加計抵減,后來這個月審批下來了,更正了增值稅加計抵減,那我增值稅要反結賬到7.8.9月份,然后更正嗎?,多交的錢也申請了退稅。分錄是怎么樣的?多計提多交了,退的是加計抵減的錢 之前分錄 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅174128.57 貸:應交稅費-未交增值稅174128.57 更正了應退10519.19,這個是加計抵減的錢 我在7月份加一個分錄,還是直接更正分錄??? 借 應交稅費-未交增值稅10519.19 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10519.19 還是直接更正分錄啊 借銀行存款10519.19 貸未交增值稅10519.19
老師,這個月報增值稅忘記勾選六稅兩費減免政策了,今天更正申報了,有幾十塊錢的退稅,這個不退了下個月抵吧,從頭到尾我要怎么做分錄?。?/p>
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
嗯,這種余額掛著正好又跨年了,不影響吧?
你好,這個沒關系的,不影響。
好的,那我就是在下月申報產(chǎn)生未繳稅款后再從一站式退抵稅那里操作抵消,抵不完的再下一次抵,是這樣處理嗎?
你好對的,就是這樣子處理。
好的,知道了。謝謝老師!
你好,不用客氣的了。