您好,從過(guò)了5月30日開(kāi)始算滯納金的
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個(gè)公司的會(huì)計(jì)兼著,所以一直沒(méi)有建賬,這公司也一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,到現(xiàn)在對(duì)公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個(gè)月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請(qǐng)教老師,如果現(xiàn)在開(kāi)賬的話,是不是要從去年9月份開(kāi)始開(kāi)?但是這樣的話,報(bào)表就有變動(dòng)了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對(duì)了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開(kāi)始立賬戶,請(qǐng)教老師我該怎么做。
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開(kāi)了公戶開(kāi)發(fā)票后開(kāi)始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開(kāi)始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬?
老師我想請(qǐng)問(wèn)下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來(lái)了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開(kāi)始查賬征收,我這個(gè)季度也開(kāi)發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開(kāi)票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
老師好,我想咨詢 一下,就是要更正23年的匯算清繳表,還要補(bǔ)幾萬(wàn)的稅,它是從我把表提交成功之后開(kāi)始算稅,沒(méi)有錢先不交只更正完表,它從哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始收滯納金。我現(xiàn)在表算好了沒(méi)有提交,是不是比方我今天提交了就從今天開(kāi)始算滯納金,還是今年5.30號(hào),還是???
老師,一般納稅人,開(kāi)汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,一般納稅人開(kāi)攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,一人有限公司,公司準(zhǔn)備注銷,沒(méi)發(fā)的那部分工資,股東準(zhǔn)備墊資發(fā)了,然后墊資的這部分就不要了,賬務(wù)如何處理呢
老師,24年度年夜飯給員工發(fā)紅包福利,人事報(bào)銷員工200多人合計(jì)發(fā)了24000,計(jì)入福利費(fèi),沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是否需要調(diào)增?
開(kāi)采類行業(yè),開(kāi)采數(shù)量沒(méi)辦法統(tǒng)計(jì),有什么好的方法
這個(gè)月開(kāi)了420萬(wàn)發(fā)票,上個(gè)月230萬(wàn)的發(fā)票,這樣乎高乎低,稅務(wù)上查嗎?
預(yù)計(jì)負(fù)債24,后來(lái)重新估算退貨率預(yù)計(jì)負(fù)債變成20,那這個(gè)是可抵扣嗎 怎么理解
沒(méi)有在別的公司取得勞務(wù)報(bào)酬被申報(bào)個(gè)稅是直接申訴嗎
老師,sw給的根據(jù)電費(fèi)預(yù)測(cè)生產(chǎn)量的公式,和我們實(shí)際生產(chǎn)量相差太遠(yuǎn)了,我們的電表又是單獨(dú)的,這個(gè)會(huì)不會(huì)他們的公式有問(wèn)題
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的鉤稽關(guān)系是什么怎么檢驗(yàn)報(bào)表中不正確?
啊,我是現(xiàn)在才更正申報(bào)的,不是按現(xiàn)在的時(shí)間,按24.5.31匯算清繳最后一天嗎。這么長(zhǎng)的時(shí)間呀
對(duì),肯定是啊,因?yàn)槟氵^(guò)了申報(bào)期了呀
就是我現(xiàn)在改不改表,過(guò)個(gè)幾天改,都不影響這個(gè)滯納金的時(shí)間點(diǎn),對(duì)吧
對(duì)的,開(kāi)始計(jì)算的時(shí)間都是這個(gè)時(shí)間
好的,謝謝老師
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝
老師我還想咨詢一下,就是注銷的車輛,固定資產(chǎn)原值得減掉,那它進(jìn)入成本計(jì)提的折舊,是不是這部分成本也得轉(zhuǎn)出來(lái)
您指的是把車做固定資產(chǎn)清理了是嗎
做的是,借:累計(jì)折舊 (原車價(jià)值) 貸:固定資產(chǎn)(原車價(jià)值)
你這么做也沒(méi)涉及到損益,也不用調(diào)整
我就想問(wèn)下當(dāng)時(shí)借的是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 ,注銷的時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它是不是也得沖銷呀
已經(jīng)計(jì)入到成本里面了他這個(gè)成本是不用沖銷的
就是注銷的車輛當(dāng)時(shí)的折舊都用完了,現(xiàn)在注銷是不是轉(zhuǎn)到成本的那部分還用管 嗎
不用管之前的成本,你不用調(diào)整的
比如我有500萬(wàn)的固定資產(chǎn),有的是用的一次性的折舊,有的是用的按月計(jì)提的折舊,現(xiàn)在注銷了100萬(wàn),那固定資產(chǎn)原值就是400萬(wàn)了,那累計(jì)折舊應(yīng)該是多少萬(wàn)。
那你得看賬上剩余多少累計(jì)折舊就是多少累計(jì)折舊,加速折舊和賬上沒(méi)關(guān)系
好的,謝謝老師
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng)