你好,是的,這是需要分開做卡片的。 印花稅你可以計入無形資產(chǎn),也可以單獨計入稅金及附加。

你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個月都是零申報,10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時候,做了確認銷售收入的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào),11月份的時候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設(shè)備類的,也沒有水電費。我就把之前購進的機械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類的,這樣的話,可以嗎
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里?。空f白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因為當時合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離,按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候,需要對這個賬進行調(diào)整嗎
老師,請問勞務(wù)派遣,差額開票,5%,差額沒有超過30萬,要不要交增值稅?
老師,您好!請問一下鐵路電子客票沒寫單位名稱,能夠作為憑證報銷?我們不需要抵扣進項,企稅允許抵扣?
購入或租入相關(guān)資產(chǎn)后支付的裝修費、取暖費、物業(yè)費、維護費等各類費用對應(yīng)的進項稅額為什么不能扣除?
社保基數(shù)調(diào)整后,個人應(yīng)補交部分社保,是否還要做分錄,分為兩種,一種是公司承擔公司及個人的全部補交,另一種是要扣回個人的部分,分錄分別怎么寫?怎么寫?
老師,兼職人員的工資跟個稅怎么申報?
簡易計稅一定要繳稅的嗎?怎么看簡易計稅的內(nèi)容在哪里
甲公司主營智能家居用品,乙公司主營銷售鋼材。甲公司買了ERP系統(tǒng)共享給乙公司,甲公司可以跟乙公司簽個協(xié)議合同,向乙公司收取一半的ERP共享服務(wù)費,甲公司可以開關(guān)于這個共享服務(wù)費的發(fā)票給乙公司嗎?
計算房產(chǎn)稅時,辦公宿舍樓4層建筑面積每層1000平,房產(chǎn)原值加土地分攤的原值時,土地面積是按占地面積1000算,還是按照建筑面積4000算
老師,想咨詢下,稅務(wù)銀行存款賬號備案后,簽不了三方協(xié)議。聯(lián)系銀行,讓我們提供三方協(xié)議,這份協(xié)議在電子稅務(wù)局哪里下載?
老師好,介意年底做股權(quán)的轉(zhuǎn)讓嗎?
老師我一批做一個固定資產(chǎn)卡片了,機械設(shè)備做一個糧油公司設(shè)備),房產(chǎn)做一個(糧油公司房產(chǎn)),土記到無形資產(chǎn),土地原糧油公司土地3300平方米?可以嗎
另無形資產(chǎn)攤銷需要攤銷嗎,什么時候攤銷
你好,這樣子不好的,不要這樣子做,因為到時候如果某一個設(shè)備有問題需要維修,你就不太好操作了。
著急出報表,先在總賬里做,然后在固定資產(chǎn)模塊里做賬可以嗎?
你好,可以的,操作沒問題。不過這種操作需要看軟件是不是支持這樣做?
移交表上有土地,房產(chǎn)倉庫,發(fā)票開的*不動產(chǎn)*土地轉(zhuǎn)讓,請土地房產(chǎn)計入固定資產(chǎn)/房屋建筑物,還是要分開計入無形資產(chǎn)和固定資呢?
你好,你這個如果只有一張發(fā)票的話就計入固定資產(chǎn)。
200多張發(fā)票,都是這一個項目
你好,你計入固定資產(chǎn)。
為什么不分解呢
你好,因為你的發(fā)票上面都只有這一個項目。
這樣子的話沒辦法分。