你好,3月末的數(shù)組做4月初的數(shù)據(jù)這樣銜接
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開(kāi)始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來(lái)的未分配利潤(rùn)總是沒(méi)有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開(kāi)始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師,我們公司是做機(jī)械的,金碟兩個(gè)帳套,生產(chǎn)是一個(gè)帳套,銷售一個(gè)帳套,公司用銷售部的名義在生產(chǎn)那邊采購(gòu),在銷售這邊用其他應(yīng)付款做帳,這筆賬是一直掛在那沒(méi)做什么處理,導(dǎo)致20年結(jié)帳幾百萬(wàn)的年初掛在那邊,我應(yīng)該怎樣沖平?還有一個(gè)平時(shí)采購(gòu)配件時(shí)生產(chǎn)部的款就掛在其他應(yīng)收款,正常就是直接算生產(chǎn)成本那邊吧,但因公司一直這樣掛帳,導(dǎo)致其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款累計(jì)數(shù)好大,現(xiàn)在我不知道如何把這些帳做平
老師,跟我交接的代賬會(huì)計(jì),我把帳做到了二月份,但是報(bào)表有問(wèn)題,出不來(lái),她拷貝的是去年2020年全年的余額表,其他的數(shù)據(jù)沒(méi)有拷,然后打算用金蝶用友把數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)去,這是打算生成期初數(shù)據(jù),然后把一月份二月份的帳重新再做一遍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 我剛接手了一家公司 公司建賬是從2020年10份開(kāi)始的 之前會(huì)計(jì)做的賬做錯(cuò)了 并且只有表格式賬套,賬本也訂好了,現(xiàn)在公司買了賬套軟件,我以我的方式從新做了賬,那賬本可不可以拆了重新裝訂呢?老板倒是同意,但是我比較猶豫,老師建議一下怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬,21年做的手工帳,未使用金蝶軟件做賬,22年重新使用金蝶軟件做賬時(shí)要重新創(chuàng)建賬套嗎?如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤(rùn)總額為什么成了負(fù)數(shù)呢?如果是負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)影響我2022年做賬呢?還有我年底的時(shí)候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎?如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎?等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù),之前的東西都還在嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
目前軟件上的期初余額是23年12月的,那我是要修改這個(gè)期初余額嗎?
是的,這樣才銜接,要不然沒(méi)辦法
那科目余額無(wú)法自動(dòng)導(dǎo)入的話,都要手動(dòng)加進(jìn)去吧,往來(lái)單位太多了
那沒(méi)辦法為了銜接起來(lái)
好的 知道了,謝謝!
不客氣,祝你工作順利