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老師,我們工程企業(yè),對方代付工資,我們怎么做分錄,完整分錄,不通過我們銀行走賬

2024-12-18 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-18 14:56

你好,對于你們是借應付職工薪酬貸,應收賬款。

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 14:58

我們票都是24年開的,21年,22年我們掛應收,24年平怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-12-18 14:58

你好,你之前做過什么憑證的?

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齊紅老師 解答 2024-12-18 14:59

分錄是怎么樣寫的?

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:00

沒寫呢,現(xiàn)在就是工資對方發(fā)了,我們沒開票21年,22年,我要怎么做分錄,老師完整分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:00

對于你們員工做的事情,你們是借工程施工合同成本,人工費貸,應付職工薪酬。 然后現(xiàn)在你們沒有發(fā),是對方幫你們發(fā)了,你們是借應付職工薪酬貸其他應付款或者應收賬款。

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:03

老師,我們寫的是借工程施工,貸應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:03

你好,對的,現(xiàn)在對方幫你支付了,你就做上面說的那個憑證就好了。

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:04

做你說的貸應收賬款么,但是21年22年沒開票

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:05

你好。 說這個應收賬款是你們幫對方做工程確認收入計入應收賬款,然后他幫你們付了工資抵減應收賬款。

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:06

但是24年票才開24年沖了么

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:06

老師,你能把分錄從頭到偉說下么

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:07

你們有沒有確認收入,沒有確認收入就計入其他應付款

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快賬用戶3239 追問 2024-12-18 15:07

就是對方幫我付了380萬工資,我頭2年沒開票是怎么做,24年開票了又怎么做,完整分錄

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齊紅老師 解答 2024-12-18 15:08

你好,你先借應付職工薪酬。貸其他應付款 然后現(xiàn)在你開了發(fā)票出去,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后這兩筆抵減 借其他應付款 貸應收賬款

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你好,對于你們是借應付職工薪酬貸,應收賬款。
2024-12-18
1.發(fā)出材料:   借:委托加工物資    貸:原材料   2、支付運雜費:   借:委托加工物資    貸:銀行存款   3、支付加工費:   借:委托加工物資    應交稅費——應交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款   4、支付消費稅(針對應稅消費品):  ?、偃艏庸ね戤吅笥糜谶B續(xù)生產:   借:應交稅費——應交消費稅    貸:銀行存款  ?、谌艏庸ね戤吅笥糜谥苯愉N售:   借:委托加工物資    貸:銀行存款   5、收回物資:   借:原材料/周轉材料/庫存商品等    貸:委托加工物資
2022-09-18
你好,借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 然后借應付職工薪酬,貸其他應付款=總公司
2025-07-28
您好 但開發(fā)商跟我們走了一遍銀行流水。? 請問是把欠款支付給您單位 然后退回?
2021-08-17
你好不需要的,你們做勞務費就可以的。
2022-06-02
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