你好,對于你們是借應付職工薪酬貸,應收賬款。
老師,我們是一個短期工程,勞務分包的乙方。承包方支付給我們的工程勞務款怎么做會計分錄。我們支付工人的工資會計分錄怎么做。
老師,我們是建筑行業(yè),甲方代發(fā)農民工工資30萬,已經都通過農民工專戶轉到他們個人了,我們這邊怎么做會計分錄呢
老師,我們公司是承建方,開發(fā)商不付我們工程款,用房子抵工程款,把房子給我們。但開發(fā)商跟我們走了一遍銀行流水。這個怎么做分錄?不考慮稅
老師好,給勞務分包方代發(fā)工資,是不是不需要通過應付職工薪酬核算,也不需要代繳個稅?分錄這樣做對嘛?借:工程施工-**項目-人工費 貸:應付賬款-**公司 代發(fā)工資時,沖應付,把剩余的款用銀行存款走平,勞務分包方給我們開發(fā)票?
老師你好?我們企業(yè)委托其他企業(yè)加工,我們給對方材料!完整分錄怎么做,從委托到完成?
老師,您好我們公司是產業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標準化廠房預售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產業(yè)園名下,房產稅是不是應該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產一部,470-484是生產二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產一部
老師行政單位想要調劑的話是指標里有可用金額,是嗎?那如果當時做細化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓費,但是指標額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產用設備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領用;領用生產用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領用自產產品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設備2×20年應提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農機產品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負有什么關系
我們票都是24年開的,21年,22年我們掛應收,24年平怎么辦
你好,你之前做過什么憑證的?
分錄是怎么樣寫的?
沒寫呢,現(xiàn)在就是工資對方發(fā)了,我們沒開票21年,22年,我要怎么做分錄,老師完整分錄
對于你們員工做的事情,你們是借工程施工合同成本,人工費貸,應付職工薪酬。 然后現(xiàn)在你們沒有發(fā),是對方幫你們發(fā)了,你們是借應付職工薪酬貸其他應付款或者應收賬款。
老師,我們寫的是借工程施工,貸應付職工薪酬
你好,對的,現(xiàn)在對方幫你支付了,你就做上面說的那個憑證就好了。
做你說的貸應收賬款么,但是21年22年沒開票
你好。 說這個應收賬款是你們幫對方做工程確認收入計入應收賬款,然后他幫你們付了工資抵減應收賬款。
但是24年票才開24年沖了么
老師,你能把分錄從頭到偉說下么
你們有沒有確認收入,沒有確認收入就計入其他應付款
就是對方幫我付了380萬工資,我頭2年沒開票是怎么做,24年開票了又怎么做,完整分錄
你好,你先借應付職工薪酬。貸其他應付款 然后現(xiàn)在你開了發(fā)票出去,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后這兩筆抵減 借其他應付款 貸應收賬款