同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出

公司6年前預(yù)付了10萬(wàn)元給供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商已經(jīng)聯(lián)系不上了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理
老師,你好。我們公司以前年度有一些收到的貨款,可是對(duì)方不要發(fā)票了,已經(jīng)聯(lián)系不上了,我們要怎么做賬去處理這些貨款?
老師好,支付給對(duì)方100元展會(huì)費(fèi),一直沒(méi)有收到發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有了聯(lián)系,請(qǐng)問(wèn)這100元的預(yù)付款賬上怎么處理
幾年前支付的貨款,對(duì)方一直沒(méi)有給我們開票,現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上對(duì)方了 我們的賬上要怎么處理呢?不能一直掛著吧
以前年度支付的標(biāo)書費(fèi),計(jì)入預(yù)付款了,目前仍未收到發(fā)票該怎么處理呢,時(shí)間長(zhǎng)了已經(jīng)聯(lián)系不上人家了,這個(gè)該怎么處理
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


老師,需要繳納什么稅嗎?因?yàn)橐恢睕](méi)有開票
同學(xué)你好 調(diào)增繳納所得稅
你好,老師我這個(gè)憑證怎么做,這部分支出不能在稅前列支嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款 調(diào)增就可以
意思是我做了營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)候這部分沒(méi)有發(fā)票 不能稅前扣除
對(duì)的 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
應(yīng)付賬款付款,長(zhǎng)期沒(méi)有開票的也是同樣的處理嗎?老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣