你好,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
“您有1張往期已抵扣的發(fā)票被判定為非正常發(fā)票,請(qǐng)?jiān)诋?dāng)期進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理!”你好 老師,請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票是因?yàn)殇N售方還沒(méi)有正常納稅申報(bào) 導(dǎo)致我這邊出現(xiàn)異常了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進(jìn)項(xiàng)是13%的稅率)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無(wú)內(nèi)銷,12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)???非常感謝老師!
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?
4月份收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,以進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)應(yīng)此發(fā)票5月份對(duì)方開了紅字發(fā)票,又開了一張正常發(fā)票,金額不變,會(huì)計(jì)怎么處理?5月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我要做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問(wèn)的
不申請(qǐng)退稅哦
不申請(qǐng)退稅也不能抵扣哈,因?yàn)殚_的稅率是0