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4月份收到一張增值稅專用發(fā)票,以進(jìn)項抵扣,對應(yīng)此發(fā)票5月份對方開了紅字發(fā)票,又開了一張正常發(fā)票,金額不變,會計怎么處理?5月份的進(jìn)項發(fā)票我要做進(jìn)項抵扣嗎?

2024-06-13 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 12:01

你好,賬務(wù)你做一份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后再按新發(fā)票入賬一下,這樣跟增值稅申報就對上了,。申報也要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后新發(fā)票勾選抵扣

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你好,賬務(wù)你做一份進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后再按新發(fā)票入賬一下,這樣跟增值稅申報就對上了,。申報也要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后新發(fā)票勾選抵扣
2024-06-13
4月紅沖重新開具,紅字發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理
再勾選重新開具的發(fā)票
2025-04-24
借:進(jìn)項稅 貸:進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024-06-06
同學(xué)你好 這個要的哦
2023-06-08
同學(xué)你好 需要紅沖重新做的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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