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銷售貨物,簽了合同,客戶要求馬上開具發(fā)票,老板也同意了,但是貨物要1個(gè)多月以后再給,這個(gè)先開發(fā)票了,要繳納增值稅,那需要確認(rèn)收入嗎?

2024-12-17 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-17 09:44

是的,那個(gè)要確認(rèn)收入交增值稅

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 09:45

做應(yīng)收先確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-17 09:46

那個(gè)是確認(rèn)增值稅的收入,計(jì)入預(yù)收賬款科目就行

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:04

未發(fā)貨未收款先開具發(fā)票的賬務(wù)處理通常涉怎么做分錄,需要確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:10

那個(gè)不需要確認(rèn)成本,只是收入的分錄 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:10

并沒有收到款項(xiàng)啊,老師的意思是借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 等發(fā)出商品再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:11

款都是沒收到為啥就開票呢?萬一對(duì)方不付款了呢?那個(gè)增值稅不白交了?

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:13

對(duì)方老板要求的,老板也同意的,是這樣做分錄嗎老師

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:14

那么就做 借:應(yīng)收賬款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:19

老師,我們還有一家服務(wù)型的公司,做物業(yè)保潔的。一般開票都要甲方審批,正常是不是必須按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??刹豢梢蚤_票后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。這種服務(wù)型的款項(xiàng)都需要向甲方申請(qǐng),一般都要好幾個(gè)月,比如10的服務(wù)收入發(fā)票可能要12月開具,這種情況是必須10月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本么,還是可以12月開具的時(shí)候再確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:20

那么甲方審批后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:27

這樣的話就不能對(duì)應(yīng)月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,比如12月份的服務(wù)收入, 要等到明年3月再開票,相對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票也要明年3月的時(shí)候再開給我們,我們相當(dāng)于中間賺了個(gè)差價(jià)了。準(zhǔn)則上說服務(wù)收入完成就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的,無論開不開票

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:30

那么你按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本也行。沒收到的款掛應(yīng)收賬款

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:32

如果按審批后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:35

風(fēng)險(xiǎn)就是沒按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。造成虛假申報(bào)

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快賬用戶5357 追問 2024-12-17 10:37

那就是確認(rèn)無票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-17 10:41

是的,確認(rèn)無票收入就行

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是的,那個(gè)要確認(rèn)收入交增值稅
2024-12-17
同學(xué)你好 作廢重新開是當(dāng)月作廢重新開的嗎
2020-09-27
你好可以的 可以這么做的
2024-03-28
你好,實(shí)際中一般都是按照開票的確認(rèn)收入的。
2024-03-21
這個(gè)你可以先暫估成本,不然你的所得稅有點(diǎn)高。
2024-08-15
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