是的,那個(gè)要確認(rèn)收入交增值稅
老師 我這邊發(fā)出貨 確認(rèn)收入 可是這個(gè)客戶是含稅 可我沒有開這個(gè)發(fā)票和貨物一起給客戶 可能會(huì)等客戶這邊催了再開 所以我確認(rèn)收入的時(shí)候要不要貸方帶個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)
我銷售貨物簽訂了合同,貨物已經(jīng)交易,但是我的票開錯(cuò)了,要作廢重新開,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄按照開票了的當(dāng)時(shí)開票來做嗎?下個(gè)月再把票給補(bǔ)上?這個(gè)月增值稅也是一樣要交嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們貨物已銷售,但還未給對(duì)方開具發(fā)票,可以確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)了收入,需要報(bào)增值稅嗎,如果報(bào)了增值稅,后面開了票,還需要報(bào)增值稅嗎
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產(chǎn)出來,下月才能給客戶發(fā)貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認(rèn)收入,等下月給客戶發(fā)貨了再確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,七月份跟某公司簽了銷售合同,對(duì)方要求先開發(fā)票,那發(fā)票開出去了我先確認(rèn)收入,也做了銷項(xiàng)稅,然后到實(shí)際交付的時(shí)候再算成本可以嗎?
老師,洗車費(fèi)開發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇什么選項(xiàng)
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),平時(shí)需要做發(fā)票入賬處理嗎?我一般只做增值稅抵扣業(yè)務(wù)
老師,員工的月應(yīng)發(fā)工資超過5千,為什么我報(bào)個(gè)稅,有的超過5千工資的員工不需要繳納個(gè)稅呢?他們沒有更新過專項(xiàng)附加扣除,但是也不需要繳納個(gè)稅。我該怎么跟老板解釋,昨天老板還問我來著。
哪個(gè)板塊有講房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳土增稅,增值稅和企業(yè)所得稅的呀,在課程里一直沒找著
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),y前期入錯(cuò)賬,本應(yīng)該入營(yíng)業(yè)外收入,入成了其他專項(xiàng)資金,現(xiàn)在需要調(diào)賬,直接匯算調(diào)整嗎
老師好,我想報(bào)一門財(cái)管,兩個(gè)月還來的及嗎
老師您好,公司目前處于基建階段,去年8月購(gòu)買一套監(jiān)控三千多辦公樓外部使用,同年12月又購(gòu)置了一套一萬元樓內(nèi)使用,兩個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)均計(jì)入在建工程待攤支出,本月要將這兩項(xiàng)合并成一套監(jiān)控設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),請(qǐng)問是否可行,主要考慮已過半年多才轉(zhuǎn)固,會(huì)有其他影響嗎
醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作人員對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
老師,第一次做會(huì)計(jì),我們是小規(guī)模納稅人公司,公司掛牌在交易中心銷售貨品,目前有進(jìn)入交易中心的掛牌費(fèi)和平臺(tái)扣繳的手續(xù)費(fèi),然后等到貨品銷售出去后有收入,這個(gè)怎么做賬呢,辛苦老師了
老師!您好!請(qǐng)問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補(bǔ)貼審計(jì)單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實(shí)際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時(shí)候,需要怎么做呢?
做應(yīng)收先確認(rèn)收入嗎
那個(gè)是確認(rèn)增值稅的收入,計(jì)入預(yù)收賬款科目就行
未發(fā)貨未收款先開具發(fā)票的賬務(wù)處理通常涉怎么做分錄,需要確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
那個(gè)不需要確認(rèn)成本,只是收入的分錄 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
并沒有收到款項(xiàng)啊,老師的意思是借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 等發(fā)出商品再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?
款都是沒收到為啥就開票呢?萬一對(duì)方不付款了呢?那個(gè)增值稅不白交了?
對(duì)方老板要求的,老板也同意的,是這樣做分錄嗎老師
那么就做 借:應(yīng)收賬款? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
老師,我們還有一家服務(wù)型的公司,做物業(yè)保潔的。一般開票都要甲方審批,正常是不是必須按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??刹豢梢蚤_票后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。這種服務(wù)型的款項(xiàng)都需要向甲方申請(qǐng),一般都要好幾個(gè)月,比如10的服務(wù)收入發(fā)票可能要12月開具,這種情況是必須10月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本么,還是可以12月開具的時(shí)候再確認(rèn)收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本?
那么甲方審批后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣的話就不能對(duì)應(yīng)月份確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,比如12月份的服務(wù)收入, 要等到明年3月再開票,相對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票也要明年3月的時(shí)候再開給我們,我們相當(dāng)于中間賺了個(gè)差價(jià)了。準(zhǔn)則上說服務(wù)收入完成就要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的,無論開不開票
那么你按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本也行。沒收到的款掛應(yīng)收賬款
如果按審批后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
風(fēng)險(xiǎn)就是沒按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。造成虛假申報(bào)
那就是確認(rèn)無票收入嗎?
是的,確認(rèn)無票收入就行