這個你可以先暫估成本,不然你的所得稅有點高。
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認(rèn)證了,現(xiàn)在要求開負(fù)數(shù)。對方開,請問那抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)不用給我公司吧? 還有就是我公司的進(jìn)項專票認(rèn)證了,現(xiàn)在對方要求開紅字發(fā)票,抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就好了,是嗎?
公司5月份才注冊,然后簽訂了一份3年期限租賃合同,簽訂時間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金,沒有開發(fā)票,沒有申報收入,可以等到開票的時候再一次性確認(rèn)收入嗎 小規(guī)模納稅人 對方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費高
公司有個銷售合同,沒收款也沒開票,但是已經(jīng)發(fā)貨了,對方也收到了,這樣我做賬的時候可以先確認(rèn)收入嗎。過幾個月再給他開票?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我1月份有張銷項發(fā)票要紅沖,然后用另外張進(jìn)項票開出去,我之前抵扣認(rèn)證的那張進(jìn)項發(fā)票,是不是可以再開給其他公司,到時候也不用認(rèn)證勾選了,直接抵扣就可以了???
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報已經(jīng)報了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計分錄怎么寫
這道題,財政撥款45萬元會計分錄怎么寫
老師,我們有個銷售合同是委托研發(fā),然后我們?nèi)プ隽藗浒傅怯?,就免銷項稅額,那對應(yīng)的進(jìn)項稅額都得做轉(zhuǎn)出嗎?
老師您好,請問一下股東撤資交個稅,他都是認(rèn)繳的,所有者權(quán)益是正數(shù),是法定盈余公積和未分配利潤,是不是要按照他占的比例??所有者權(quán)益×20%交個稅呀?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
暫估成本,貸方是什么?
你好!貸方可以應(yīng)付賬款-暫估
那就是借方 主營業(yè)務(wù)成本 貸方 應(yīng)付賬款-暫估是嗎? 對方已經(jīng)付款過來了,發(fā)票也開給他們了,只是還沒有貨給他們
你好!是的。你成本是這樣做了 你后面說的是屬于收入了
那交付了怎么沖暫估成本?借貸方分別是什么
你好!做紅字分錄沖減就行,然后按發(fā)票重新做一次
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。