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老師,我們公司是一般納稅人,公司名下有一個(gè)門面,門面出租了,會(huì)涉及到哪些稅種呢?銷項(xiàng)稅額按幾個(gè)點(diǎn)交呢?出租門面沒有開發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候填在哪個(gè)欄次呢?

2024-12-16 10:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-16 10:19

Yeah嗯,你是一般納稅人的話是9%的稅率,除了增值稅還有附加稅,另外房產(chǎn)稅是12%。印花稅是萬分之五。 填入到未開票收入里面就好。

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Yeah嗯,你是一般納稅人的話是9%的稅率,除了增值稅還有附加稅,另外房產(chǎn)稅是12%。印花稅是萬分之五。 填入到未開票收入里面就好。
2024-12-16
你好,代開專票的話,增值稅百分之五 50000/1.05*5% 普通發(fā)票不需要繳納的 附加稅等于繳納的增值稅乘以7%減半 個(gè)稅50000÷1.05×80%乘以20% 印花稅50000÷1.05×1‰減半 房產(chǎn)稅50000÷1.05×6%。
2024-07-26
你好,房產(chǎn)稅的這個(gè)租金收入是按不含稅。
2025-04-10
你好,是的,稅款是企業(yè)自己按照增值稅的申報(bào)期申報(bào)的。
2022-11-25
你好 ;對(duì)方是小規(guī)模按5%開票的?
2021-10-26
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