你好,經營租賃房屋租賃開全額的發(fā)票,你轉租出去多少開多少 自己店的營業(yè)額加上房租全部的。
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個人商戶,所有商戶收的餐費統(tǒng)一收到出租方,出租方收取一定管理費后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費再把每個商戶的營業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費那部分嗎?商戶都是個人和個體工商戶,我們需要報稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
老師你好,請教一個賬務上的問題,我公司與國企有個聯(lián)合經營的場所,這個經營場是國企所有,國企要求我們每個月完成20萬(最低)的營業(yè)額,每個月還要把實際營業(yè)收入(轉入營業(yè)收入必須大于20萬)轉入他們賬戶,然后他們扣除部分傭金后,剩余的18萬在轉回給我們,還要求我們開票18萬專票給他們,這樣怎么賬務處理
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設置科目
請問老師;稅局提示,費用率變動異常。請問影響費用率變動的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調了減了一筆收入,不應該調,現(xiàn)在需要調回我應該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動做的那個表格呢
什么情況下一定要過度應付職工新酬的,過度應付職工薪酬的是不是一定要報個稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
那這樣是會加大我的收入是吧,萬一超30萬是會交稅的是吧
對的,是的,是這么做的