你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時直接計入管理費用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當(dāng)前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師好,一個庫存商品錯入到固定資產(chǎn),已經(jīng)計提了一年多的折舊,現(xiàn)在才調(diào)整,今年以前計提的折舊需要:借累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整,那今年上半年計提的折舊要怎么寫分錄
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了材料費2000元,并且支付給了供應(yīng)商,也已經(jīng)計入去年損益,今年供應(yīng)商通過銀行把2000元退回來了,請問今年我如何做賬?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果通過調(diào)整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅制造費用,那么會計分錄又是什么?
老師,我們公司22年7月份購買了一臺除顫儀,價格2萬元,當(dāng)時直接入管理費用了,現(xiàn)在審計下來說要調(diào)整入固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在調(diào)整入固定資產(chǎn)了,我是借固定資產(chǎn)2萬,貸利潤分配-未分配利潤2萬。那我折舊怎么補計提?我是單獨22年補計提,23年補計提,還是可以今年直接補計提兩年的折舊嗎?謝謝!
老師,如果未取得發(fā)票的固定資產(chǎn)今年補計提上年折舊直接計入管理費用了,現(xiàn)在要通過以前年度損益調(diào)整,會計分錄是什么
老師,未分配利潤6萬,A股東占股1% 現(xiàn)在想把A股東的股份轉(zhuǎn)給占股99%的股東。請問轉(zhuǎn)股需要繳多少稅?A股東沒有實繳。
原先的公司股東已轉(zhuǎn)到公司投資款,但是變更股東了,這個要怎么處理?
如果個人沒有在稅務(wù)局登記臨時稅務(wù)登記,那從電子稅務(wù)局代開個人發(fā)票,是要繳納增值稅及附加費的,對嗎?
老師您好,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在處置了一輛之前購買的汽車,對方讓我們開票,我想問下這個業(yè)務(wù)我們營業(yè)執(zhí)照上需要取得相應(yīng)的資質(zhì)嗎?
沒有勾選抵扣的進(jìn)項發(fā)票,要記賬嗎
注冊資本減資個人的股東需要交個稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
采購貨物,只有業(yè)務(wù)微信溝通和廠家的發(fā)貨單還有發(fā)票,要交印花稅嗎?
老師,簡易征收企業(yè),收到專票不需要認(rèn)證吧
個人賬戶轉(zhuǎn)到對公賬戶上,不開票,能便宜嗎?
老師,我是兩個超市兩個賬套做賬,采購了一批小黑板平均分給兩個超市,但是寫了一個報銷單,應(yīng)該分開金額分別做到兩個賬套里面吧,那報銷單和原始單據(jù)需要再復(fù)印一份嗎
22、23年外購的商品贈送客戶,分錄是借:銷售費用 貸:庫存商品,現(xiàn)在要調(diào)整為視同銷售,分錄怎么做
你好,要調(diào)整為視同銷售,就是增加銷項稅額 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2022年、2023年外購商品贈送客戶是借:銷售費用100 貸:庫存商品100,現(xiàn)在審計說我們外購沒有進(jìn)行視同銷售,沒有確認(rèn)銷項稅,現(xiàn)在我是不是直接借:以前年度損益調(diào)整 1 應(yīng)交稅費-銷項稅1
你好,小規(guī)模的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—銷售費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
銷項稅金額是不是1
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??