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老師好,我剛?cè)肼氁患夜?,如果之前的會計,每月末沒有把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本之中,那現(xiàn)在我怎么處理這個分錄?

2024-12-14 08:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-14 08:41

先統(tǒng)計之前未結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用累計額,然后編制分錄“借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用”

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快賬用戶4416 追問 2024-12-14 10:53

反正簡單來說截止11月底的制造費(fèi)用,保證無余額,可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-14 11:03

嗯是的!該結(jié)轉(zhuǎn)的都需結(jié)轉(zhuǎn)!

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先統(tǒng)計之前未結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用累計額,然后編制分錄“借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用”
2024-12-14
你好,這個你補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
2024-11-14
您好,沒生產(chǎn),發(fā)生了車間管理員工資,折舊之類的費(fèi)用計入到管理費(fèi)用中核算。
2024-05-28
您好,還沒有生產(chǎn),這些小件記在制造費(fèi)用里,月末不結(jié)轉(zhuǎn),等有生產(chǎn)再進(jìn)行成本核算 ,列示在負(fù)債表的存貨中
2024-12-26
你好,請不要點(diǎn)名提問,謝謝配合。 實際領(lǐng)用原材料是在10月份嗎?
2021-11-25
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