是否有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或分紅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)減未分配利潤期初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤 怎么找原因?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+利潤表凈利潤=未分配利潤期末數(shù),但是現(xiàn)在不等,是什么原因啊
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù);我想問,未分配利潤的上期期末數(shù)和本期期初數(shù)不是一個(gè)數(shù)嗎??
你好資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期初期末數(shù),是科目余額表上的利潤分配/未分配利潤數(shù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初+利潤表本年累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價(jià)款,請問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
沒有這個(gè)
是否結(jié)轉(zhuǎn)損益,并過賬了
我看了一下?lián)p益的年底都平著
資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎?
我看到了..是有一筆管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)..退回來..從新支付,咨詢費(fèi)退回來那筆..寫了個(gè)貸管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)
修改成借方紅字,應(yīng)該就可以了