你好,你業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以確認(rèn)收入,無票收入。后期開了發(fā)票之后,紅沖之前的無票收入再做發(fā)票。
老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開票,如果報(bào)無票收入了,后面對(duì)方又要求開票了,怎么做賬啊?報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢?
師請(qǐng)問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過這個(gè)金額了
老師 公戶收到的款對(duì)方客戶是個(gè)人沒要票,我申報(bào)的時(shí)候報(bào)了無票收入。 在后來的月份他又要發(fā)票了,那我開給他又要申報(bào)一次收入。這不是重復(fù)了嗎 該怎么處理
本月有零售銷售收入,對(duì)方?jīng)]有要求開票,我報(bào)稅的時(shí)候?qū)懙轿瓷陥?bào)收入那里了,如果后面對(duì)方又要求開票了怎么辦?那不是就多交稅了嗎?
上個(gè)月收客戶款1000元,客戶當(dāng)時(shí)不開票,這邊給做無票收入申報(bào)扣稅了,這個(gè)月客戶要開票,開了,我這邊申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么辦,申報(bào)那一欄,一般納稅人
您好給個(gè)人開票把身份證填寫在納稅人識(shí)別號(hào)自然人購買方補(bǔ)充信息忘填了開了票出來會(huì)不會(huì)有什么影響?
如果凈利潤為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
我們是一家商貿(mào)公司對(duì)另外一家公司開了房租發(fā)票,要申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
債權(quán)投資減值準(zhǔn)備在出售時(shí)用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
經(jīng)營期間裝修清理的淤泥費(fèi)用歸入什么科目
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
老師!您好!我想問:因未實(shí)際發(fā)放員工工資,只是計(jì)提,是否可以在個(gè)稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正常”,等到員工實(shí)際收到工資了再改為“正常”來申報(bào)?
老師一家全年零業(yè)務(wù)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,如何通過以下已知條件,作出2024年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表? 已知條件:1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本158.32,利潤總額-158.32,資產(chǎn)總額:季初:0.18季末:0.17 ,其余項(xiàng)均為零。 2、第二季度企業(yè)所得稅的營業(yè)成本為零,利潤總額為-159,資產(chǎn)總額:季初:0.17 季末:0.17。其余項(xiàng)均為零 3、第三季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零, 4、第四季度:資產(chǎn)總額季初:0.17 季末:0.17,其余項(xiàng)均為零。
怎么紅沖之前的無票收入?
借、應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
我報(bào)稅怎么辦,比如我這個(gè)月是零開票,我報(bào)了五萬未開票收入,下個(gè)月對(duì)方讓我把這個(gè)五萬發(fā)票開出來,我一共開了10萬的發(fā)票,我怎么申報(bào)?我能只報(bào)5萬嗎
你好,第一個(gè)月申報(bào)無票收入。 然后第二個(gè)月申報(bào)開票收入10萬,無票收入-5。
申報(bào)的時(shí)候無票收入那一欄填-50000就可以對(duì)嗎
你好對(duì)的是的,開具的發(fā)票里面填寫100,000,別忘了這一個(gè)
嗯嗯,開票欄寫10萬,無票欄寫-50000,我知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有一種情況,就是假如我一個(gè)收入。預(yù)計(jì)收入一共是20萬,這個(gè)月進(jìn)來了10萬,還有10萬預(yù)計(jì)下個(gè)月進(jìn)來,那我這個(gè)月是申報(bào)上10萬,還是下個(gè)月一次性申報(bào)20萬呢
你好一次性申報(bào)20的
我上個(gè)月有一筆收入五千多未申報(bào)無票收入,它本來是說需要開票的,但是一直遲遲沒說開不開票,所以我沒申報(bào),我這剛想起來問問老師您怎么辦,我這個(gè)申報(bào)上可以嗎
就是說如果是同一個(gè)項(xiàng)目的收入,分多次打款進(jìn)來的,分布在兩個(gè)月或者多個(gè)月,可以最后結(jié)束了一次性申報(bào)總收入就可以對(duì)嗎,不用每月申報(bào)當(dāng)月進(jìn)來的款項(xiàng)對(duì)嗎
在這個(gè)月申報(bào)上 如果是不開發(fā)票的那你得看一下根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于哪一個(gè)月的。如果你業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,他分批打款,那業(yè)務(wù)完成的當(dāng)月做收入次月就得申報(bào)了。
嗯嗯,分批打款的,我在收入結(jié)束的當(dāng)月做收入,次月申報(bào),我那個(gè)五千多的五千收入,我本來上個(gè)月應(yīng)該申報(bào)的,但是我沒申報(bào),我想著萬一后面開票怎么辦,今天問了您才剛知道怎么操作,我那個(gè)五千多,這個(gè)月不申報(bào)上可以嗎
我這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)上那個(gè)五千多可以嗎
可以的可以這么做的。