那個35元計入財務費用-手續(xù)費就行
老師,公司開了一個拉卡拉賬戶,客戶打錢到拉卡拉,第二天收到才收到款,這個怎么做?例如12月底31號客戶打1萬,實際扣除手續(xù)費30,還有9970,1月1日才到公司對公賬戶實際收款9970,這筆12.31的拉卡拉怎么做賬?
老師,我們有一個對公二維碼,會直接掃碼扣手續(xù)費,回單上不體現(xiàn),這個賬我應該怎么做,比如客戶掃了28000,但是實際回單只有27980,這個分錄應該怎么做?
老師,我們 公司有二維碼掃碼進賬,一筆1萬服務費每筆扣了手續(xù)費35塊,客戶開票是開1萬的,這個我怎么做賬才能平
老師,我們12月回了一筆貨款,但是銀行那邊扣了手續(xù)費了,然后這個手續(xù)費要1月才能開出來發(fā)票的,那這筆賬在12月的手續(xù)費怎么做啊?
你好,老師,我們公司的基本戶收款都是通過第三方平臺掃碼進賬的,到賬金額 都把手續(xù)費扣除的。從4月份銀行把每筆的手續(xù)費都做為銀行補貼返給我們。像這樣我們應該怎么入賬。比如:掃碼100元,手續(xù)費2元,基本戶到賬98元;這2元手續(xù)費以銀行補貼方式直接返還到基本戶。
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務發(fā)生之前跟客戶預收部分貨款,就用預收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應客戶沖預收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
借:應收賬款10000主營業(yè)務收入9900.99,增值稅99.01,借:銀行存款9965,財務費用35貸應收賬款10000
是這樣嘛老師
是的,就是那樣做的哈