借其他貨幣資金28000, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借銀行存款27980, 財務費用手續(xù)費20, 貸其他貨幣資金28000。
實際操作,我不懂,我不知道是按票入賬的,然后沒有購買產(chǎn)品票沒有來,銀行回單來了,這個我做賬的時候從哪里得知,怎么做賬,如果客戶把錢付給我了,我票沒有開,銀行回單來了,我怎么做賬,我怎么發(fā)現(xiàn)這個票沒有開,具體我不知道怎么問您,但是心里是大大的問號,具體應該怎么個做賬順序,流程,手腳
老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款,一個款都是直接進入公司賬戶上的,但是這個二維碼收款是先入微信財付通賬戶,到了第二天才會把轉(zhuǎn)自動轉(zhuǎn)入基本戶上,例如5號客戶支付1000元,6號財付通扣下手續(xù)費5.4元才轉(zhuǎn)入公司基本戶上1000-5.4=994.6元,請問這個分錄該怎么做呢?
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費,假如客戶支付100元,手續(xù)費3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(手續(xù)費是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
這個賬務我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務。1.比如應收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 問題1.應收賬款客戶抵扣貨款部分本應該收到貨款實質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設備的運輸費、安裝費計入使用權(quán)資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?
我們購買商品,收到貨有壞的給賣家退回去了,分錄要怎么做
老師,請問聘請聾啞人士,殘疾人,公司在國家那些政策上是可以申請的???
老師好,請教您個問題呢?就是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)尾盤銷售,2024年12月預收了一部分錢,但因為有些問題沒解決,就暫時沒有備案,就沒有申報增值稅,今年7月開具發(fā)票繳納增值稅,合同都簽訂了,客戶還有60萬沒付,沒付的60萬領(lǐng)導要求收到錢才申報繳納增值稅,那我收入要全額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是匹配已申報的增值稅呢?
第二題B選項第三題D選項為啥錯了?看解析沒看明白
老師,我想問一下,進出口企業(yè)不管是商貿(mào)型性質(zhì)的公司還是生產(chǎn)性質(zhì)的公司,不是是在退稅之前都需要做一下進貨明細和出口明細申報表的填寫提交,還是說只是商貿(mào)型性質(zhì)的公司需要填寫提交,而生產(chǎn)型性質(zhì)的公司就不需要,我想不可能不需要填寫。老師我想問一下是哪種情況?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快