需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
老師,我們是有自營出口權(quán)的深圳A公司,需要國外客戶把貨款付到(香港B公司在內(nèi)陸開設(shè)的離岸賬戶上),然后再從香港B公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報關(guān)出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
客戶A是境內(nèi)公司,跟香港公司B簽的訂單,香港公司跟境內(nèi)C公司采購產(chǎn)品,C公司出口報關(guān),貨物不經(jīng)過香港出口到德國,客戶A不肯提供境外收貨人信息,且提單也會遮擋收貨人信息。C公司的出口報關(guān)單的境外收貨人能填B香港公司嗎?
我們跟香港A公司簽合同發(fā)貨給馬來B公司,報關(guān)單我們是發(fā)貨人,馬來B公司是收貨人,提單上香港A公司是發(fā)貨人,馬來B公司是收貨人,收匯是香港A公司打款,請問這種情況出口發(fā)票開具的話收貨人是香港A公司還是馬來B公司?可以申請出口退稅嗎?
就是我們有大陸公司A和香港公司B,香港公司B和國外客戶C簽的合同,C付款給B,然后B再付款給A,提單的抬頭是B發(fā)貨給C的,報關(guān)單的收發(fā)貨人是A, A申請出口退稅可以嗎?
就是我們大陸公司和香港公司簽的合同,但是報關(guān)單上境內(nèi)收發(fā)貨人是大陸公司,實際發(fā)貨也是大陸公司,提單這個shipper是香港公司,收貨人是國外客戶,大陸公司申請退稅可以嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標呢?
咨詢個問題,收入的交易價格涉及非現(xiàn)金對價,如果對價物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價值確認主營業(yè)務(wù)收入,計入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價值?如果賬面價值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價值)有差額,那差額計入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計入公允價值變動損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務(wù)報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷售費用二級明細是什么? 不用開銷售發(fā)票嗎? 那這個銷售費用太大了吧?十萬美金呢
你好二級科目贈送 不開發(fā)票的
銷售費用會不會太大了,有風險嗎?十萬美金嘞。 進項可以抵扣吧, 報稅怎么報?
沒有風險的,你不能一直掛著往來科目吧?
真實的業(yè)務(wù),你怕什么風險?進項可以抵扣 13%銷售貨物第5列,第6列里面填寫。
是的,如果開票收不到款就一直掛賬。 那贈送算是贈送給香港A公司了嗎? 進項可以抵扣吧
可以的,可以抵扣的。
好的。 還有就是現(xiàn)在我們和國外簽合同,老板老是用香港公司名義簽,然后實際是大陸公司出口,比如香港公司和國外簽10萬歐元的合同, 實際是大陸公司出口,報關(guān)單上境內(nèi)收發(fā)貨人是大陸公司。 然后香港公司收外貿(mào)貨款10萬歐元, 打給大陸公司9萬歐元。 報關(guān)單上也是9萬歐元, 單證做的抬頭是大陸公司對香港公司的抬頭,大陸公司來退稅, 可以嗎?
境內(nèi)公司發(fā)給的是香港公司嗎?
實際是直接發(fā)給國外的。目的港運抵國都是國外客戶
不是先發(fā)給香港公司,再香港發(fā)給國外。 老板說這是三方貿(mào)易,是允許的
沒遇到過這樣的,不好意思
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。