您好,是1個(gè)點(diǎn)的增值稅,然后個(gè)稅是受票方代扣,然后6萬(wàn)的話先預(yù)交,后期退
請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)普通發(fā)票20萬(wàn)元需要繳納那些稅,增值稅和附加稅開(kāi)普通發(fā)票也是要繳納的嗎?怎么計(jì)算的(安裝服務(wù)費(fèi)),另外這個(gè)年度的時(shí)候個(gè)人匯算清繳是怎么做的,還要補(bǔ)交什么稅?代扣代繳又是怎么回事呢?
老師,我到稅務(wù)局代開(kāi)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?稅點(diǎn)是不是只要交增值稅和附加稅,明年6月是不是要在個(gè)稅APP上,做匯算清繳?,F(xiàn)在有人可以幫我代開(kāi),不用做匯算清繳,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好,個(gè)人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個(gè)是不是到 24年3月份個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果 年收不超過(guò)6萬(wàn)元,可以申請(qǐng)退稅
公司12月20日收受 個(gè)人12月19日開(kāi)的 勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票7萬(wàn)元,公司需要給個(gè)人代扣代繳 個(gè)稅, 請(qǐng)問(wèn) 我司該在什么時(shí)候給這個(gè)人 申報(bào)個(gè)稅 ? 是與我司的員工報(bào)個(gè)稅時(shí) 一起申報(bào)嗎 ? 能否現(xiàn)在先行 單獨(dú)給這筆 勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅 ?
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)一次勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅是按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1.5%交個(gè)稅嗎?還有,這人每月會(huì)有工資收入,每月都會(huì)申報(bào)個(gè)稅,這人在年度匯算清繳個(gè)稅是不是只要計(jì)算這個(gè)人工資收入的個(gè)稅所得,不需要匯算代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的個(gè)稅收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫(xiě)呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個(gè)月賬做好以后都有利潤(rùn)(未分配利潤(rùn)一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車(chē)店購(gòu)買(mǎi)的會(huì)員系統(tǒng),會(huì)員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全部計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)下,老板把兒子的高鐵票拿過(guò)來(lái)報(bào)銷是否可以報(bào)銷,兒子未滿18歲并且不在公司花名冊(cè)里面
代收購(gòu)置稅怎么做分錄
老師這個(gè)月開(kāi)票給了受票方,這個(gè)月就得代繳吧?
嗯對(duì),這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的