同學(xué)您好,合同發(fā)生變化,發(fā)票已開出,需要紅沖當(dāng)時(shí)的發(fā)票,按實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)票去開具,如果不做調(diào)整,那這2.9萬怎么處理呢?總不能一直掛賬應(yīng)收吧。
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
請(qǐng)問您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒有開票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師,就是對(duì)方本來78100的貨給我們下點(diǎn)了73329,本來要對(duì)私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對(duì)公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對(duì)面說不行要按73329,再對(duì)私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對(duì)私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點(diǎn)過來,那邊不肯說二次減稅點(diǎn)。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計(jì)入到營(yíng)業(yè)外去?;蛘哂惺裁雌渌k法解決呢?因?yàn)槟沁厸]辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師,你好,我們有個(gè)工程項(xiàng)目21.12月份開票按當(dāng)時(shí)工程量計(jì)算開的發(fā)票,現(xiàn)質(zhì)保期到了,該項(xiàng)目審減了2.9萬,那我現(xiàn)在是需要紅沖當(dāng)時(shí)開票金額里面的一張發(fā)票,然后再按審減后金額(少開2.9萬)的發(fā)票來進(jìn)行操作嗎?還是怎么操作呢?
你好,我們有個(gè)工程項(xiàng)目21.12月份開票按當(dāng)時(shí)工程量計(jì)算開的發(fā)票,現(xiàn)質(zhì)保期到了,該項(xiàng)目審減了2.9萬,那我現(xiàn)在是需要紅沖當(dāng)時(shí)開票金額里面的一張發(fā)票,然后再按審減后金額(少開2.9萬)的發(fā)票來進(jìn)行操作嗎?或者我就不管他了,對(duì)方少付我2.9萬,那2.9萬就一直掛應(yīng)收賬款可以不?對(duì)公司有啥影響不呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果就一直掛賬應(yīng)收的話,對(duì)公司有影響嗎?主要是有幾年了,并且對(duì)方也早就認(rèn)證了,再開紅字發(fā)票,會(huì)不會(huì)比較麻煩呢?會(huì)不會(huì)涉及到對(duì)方補(bǔ)增值稅和滯納金之類的問題呢?
一直掛應(yīng)收,會(huì)有影響,稅務(wù)稽查時(shí)無法解釋,認(rèn)證掉的發(fā)票只要開紅字發(fā)票信息表,你們?cè)匍_紅字發(fā)票就可以了,會(huì)合并在當(dāng)期繳納稅款,不會(huì)有滯納金之類的。 當(dāng)然如果你不想麻煩客戶,想一直掛應(yīng)收,其實(shí)也可以,就是總歸有注銷的一天,這些錢收不回來,到時(shí)候還是會(huì)問原因,讓對(duì)方出具不給的證明。