企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)遵循真實(shí)、合法和合理原則。如果有稅法規(guī)定的調(diào)增項(xiàng)目,如超扣除限額的費(fèi)用(像業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)、不符合稅法規(guī)定的扣除支出(無合法憑證的支出)等,可以調(diào)增。不能無依據(jù)地為避免稅負(fù)率過低而調(diào)增。
您好,我問你個(gè)問題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒交,是不是說這種情況,所得稅季度納稅申報(bào),年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報(bào)交稅然后做賬,結(jié)果后幾個(gè)季度一直虧損,年度匯算清繳也是負(fù)的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個(gè)沒用的公司做成贏利,但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi),我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會(huì)虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報(bào)表?
老師,請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,因?yàn)槲易龀鰜淼睦麧?rùn)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我想調(diào)增,交100多點(diǎn)的稅額,在我憑證都有發(fā)票的情況下,這個(gè)數(shù)據(jù)要怎么樣調(diào),要調(diào)多少金額呢?下面是我的主表以及虧損明細(xì)表,
老師,我們裝修行業(yè),匯算清繳后算出企業(yè)所得稅存在退稅的情況,100多,是當(dāng)時(shí)異地開票預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是企業(yè)實(shí)際是虧損的,不用交所得稅,這種可以不退,留到后面抵扣嗎
老師,我看了帳里利潤(rùn)是虧損的,實(shí)際情況也是虧損的,行情不景氣,但是我不想引起所得稅稅負(fù)率太低的情況下,我可以在來年匯算清繳時(shí)候適當(dāng)調(diào)增點(diǎn)嗎
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人