同學(xué)你好,可以讓B公司給你出具一個(gè)代付款協(xié)議,刻章費(fèi)用由B付給C
A公司對(duì)公支付給C公司一筆款,作為新注冊(cè)公司的注冊(cè)費(fèi)及代理記賬費(fèi)(A公司作為新注冊(cè)的B公司大股東,占股71%),發(fā)票后續(xù)開給新注冊(cè)公司B公司,注冊(cè)后由B公司將這筆費(fèi)用還給A公司。這種操作對(duì)A公司是否有影響,因?yàn)橹Ц陡_票對(duì)不上。
A公司是新辦企業(yè)沒有開銀行戶,也沒有現(xiàn)金,發(fā)生刻章費(fèi)用500塊,有發(fā)票,C員工代付的錢,B公司給C員工報(bào)銷的這個(gè)錢 A公司怎么做賬呢
A公司為B公司代付了購(gòu)房款給C公司,C公司開票給了B公司,B公司后期將購(gòu)房款還給了A公司,請(qǐng)問站在B公司角度做賬務(wù)處理,分錄怎么寫
A和B共同成立C公司,注冊(cè)C公司找代辦完成,代辦公司開具了免稅普通發(fā)票給到B公司,合同也簽的B公司,請(qǐng)問這筆費(fèi)用,B公司如何入賬?
A公司代B公司墊付給C公司運(yùn)費(fèi)了。 C公司開抬頭為A公司的發(fā)票 B公司把A公司代墊的運(yùn)費(fèi),沖銷了應(yīng)收A公司的貨款。 B公司賬務(wù)處理:(免稅) 借:管理費(fèi)用—運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 借:其他應(yīng)付款—A代墊運(yùn)費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款—A 問:B的管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),要找A開發(fā)票嗎?還是怎么做可以稅前扣除?
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
是不是也可以叫B公司退回刻章費(fèi)用,然后A公司再付給c公司?
那B公司開了代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票給A公司包含刻章費(fèi)用嗎?不含的話可以退回