你好,同學(xué)。 借,固定資產(chǎn) 貸,其他應(yīng)付款a 借,其他應(yīng)付款a 貸,銀行存款
A公司把錢打給B公司 然后B公司打貨款給C公司,C公司給A公司開了票,B公司怎么做賬?
A公司接了個(gè)C公司項(xiàng)目并簽了合同,A公司分包給令一個(gè)B公司, A公司和B公司各支付了款項(xiàng)給C公司,C公司開全款票直接給了A公司,那么A和B公司的賬怎么處理?
A公司代B公司支付一筆款項(xiàng)給C公司10萬(wàn),后面B公司將10萬(wàn)還給了A公司,站在A公司的角度,支付和收到款項(xiàng)時(shí)分別如何做分錄?
A公司為B公司代付了購(gòu)房款給C公司,C公司開票給了B公司,B公司后期將購(gòu)房款還給了A公司,請(qǐng)問(wèn)站在B公司角度做賬務(wù)處理,分錄怎么寫
A公司與B公司有購(gòu)銷關(guān)系,A公司已開發(fā)票給B公司。B公司應(yīng)付A公司的款項(xiàng)由C公司代收款后不返還B公司,請(qǐng)問(wèn)C公司代收款項(xiàng)賬務(wù)怎么處理?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
分錄憑證后面需要哪些附件
購(gòu)房發(fā)票、購(gòu)房合同,還有就是支付款項(xiàng)的回單。
兩筆分錄附件都放一樣的嗎?
第一筆分錄就是發(fā)票合同,第二筆分錄就是你回單
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。
老師,我還想問(wèn)下第一筆分錄不用代付說(shuō)明嗎?畢竟發(fā)票合同銷售方與其他應(yīng)付款A(yù)公司不是同一方
不用,你這里發(fā)票就可以入賬
好的,知道了,謝謝
不客氣,祝你工作愉快。