可以操作。在海關方面,適用 “退運貨物” 監(jiān)管方式,要準備原進口報關單、退運協(xié)議、質量問題證明材料報關,海關審核通過后辦理出口手續(xù)。外匯管理方面,若已付匯,先向外匯局申請 “進口退運付匯核銷備案登記表”,對方退款后持多種材料辦理退匯手續(xù);若未付匯,海關憑原進口報關單辦理退運,留存原報關單并簽發(fā)出口報關單。
老師,我們公司做出口貿易的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,出口銷售收入為200萬,請問一下老師我們開了出口發(fā)票了,在12月初要申報11月份這筆出口貨物的增值稅應該填寫在哪里呢
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應報關單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿易的老師來回答!多謝了
請會做進出口貿易的老師回答這個問題:我們公司從國外A公司采購了一批貨100萬,放在報稅區(qū)貨代的保稅倉里,現(xiàn)在想把這批貨出口到另個國家B公司,但是放在保稅區(qū)的貨是不能以我們公司名稱作為境內收貨人,要以貨代公司名稱作為境內收發(fā)貨人的對嗎??
請會進出口貿易的老師回答:進口貨物進入到保稅區(qū)后又出口,出口免稅,要交進口稅嗎?例如從俄羅斯進口一批貨100萬放在保稅區(qū),然后我們又將這批貨出口賣到新加坡并且收了出口貨物貨款200萬,這批貨當時進入保稅區(qū)沒有進口報關單,現(xiàn)在直接在報稅區(qū)出口了,也沒有出口報關單,出口報關單上的境內收發(fā)貨人是貨代公司,請問這批我們收了200萬該怎么做賬,如何做分錄?
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
但是貨代這邊說做不了“退運貨物” 監(jiān)管方式,因為進口進來的時候規(guī)格是a,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題是規(guī)格錯了,現(xiàn)在是規(guī)范是b的,所以不能做“退運貨物” 監(jiān)管方式。只能做出口,再次把這5噸貨出口還回去給國外A公司。是這樣子的嗎
貨代的說法也有道理,因貨物規(guī)格改變不符合 “退運貨物” 監(jiān)管方式的原狀復運要求??梢园匆话愠隹诜绞綄?5 噸貨還給 A 公司,操作時要準確申報出口信息。已付匯的要辦退匯手續(xù),未付匯的做好記錄。要注意出口退稅問題,避免錯誤退稅,還要和 A 公司溝通好退回方式、費用承擔等情況,防止貿易糾紛
進口貨物再出口稅務局這邊也是不給退稅的,但是這個出口的話,我原來的分錄是做借:庫存商品-D產(chǎn)品 21萬,進應交稅費-應交增值稅-進項稅額5萬,貸:應付賬款-A公司 20萬,銀行存款 6萬(進口關稅1萬,進口增值稅5萬),現(xiàn)在5萬進口增值稅已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要出口怎么做分錄呢,
同學你好 計算?5?噸貨物成本為?5.25?萬,做分錄:借:發(fā)出商品?5.25?萬,貸:庫存商品?-?D?產(chǎn)品?5.25?萬。 出口收到貨款?X?萬,分錄為:借:應收賬款?-?A?公司?X?萬,貸:主營業(yè)務收入?-?出口收入?X?萬;同時結轉成本:借:主營業(yè)務成本?5.25?萬,貸:發(fā)出商品?5.25?萬。 若稅務規(guī)定要轉出已抵扣的進項稅額,按規(guī)定做分錄,如借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅費?-?應交增值稅?-?進項稅額轉出。
老師,那么這5噸的貨我已經(jīng)把那個進口增值稅做抵扣掉了,現(xiàn)在要做進項轉出的話,這個分錄要怎么做呢?
借主營業(yè)務成本 貸進項轉出