交 增值稅1% 一次開出來增值稅個稅都交
請問一般納稅人,每個月進項和銷項都是一一對應(yīng)的,但是這個想少交一些稅,可以把之前拿回來沒開出去的進項票勾選嗎?
請問老師,老板的車租給公司用,每個月租金的低于500元,老板沒有開票給公司,公司需要交什么稅嗎?
老師,現(xiàn)在法人把車出租給公司,但是法人開不了票回來,那這個賬怎么做呢?法人的車費用每個月還有點多呢
老師,我租辦公室每月付對方租金,每月交租開發(fā)票的,從6月開始對方?jīng)]給我開發(fā)票,現(xiàn)在12月份,對方開一張發(fā)票是6個月的租金。那我怎么出分錄了,之前每月都出借:管理費用 -租賃費 貸:銀行存款 那這張發(fā)票放在12月的賬里就行了吧
老師,請問一下,老板的車租給公司用,每個月800,每個月開票的話是不交稅的對嗎,之前的沒有把票開出來,現(xiàn)在把1-12月的都開出來這個要交稅嗎
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
不能分月交嗎
不能分月開嗎
可以分月開,但是你現(xiàn)在分月開是開哪一年的,今年的話你怎么分開開
分月開就不用交稅對吧,交增值稅附加稅、個人所得稅是多少
fenkai的需要交增值稅。增值稅是800÷1.01×1%。然后附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以7%或者是5%減半。 個稅不繳
合起來呢,800*12=9600,增值稅9600/1.01*0.01,個稅按生產(chǎn)經(jīng)營交還是按20%交
分之二十 9600乘以80%乘以20%
不能按經(jīng)營生產(chǎn)所得交個稅嗎
你好 是的不能按生產(chǎn)經(jīng)營
為什么不能啊
你好,這是租賃所得,他又不是生產(chǎn)經(jīng)營的。
財產(chǎn)租賃有單獨的個稅。
明白,那老師,如果老板車公司用,簽的合同, 老板不開租賃發(fā)票的話,那所產(chǎn)生的油費一樣可以報銷吧?
不可以抵扣不了所得稅。
抵扣不了所得稅,就匯算清繳的時候調(diào)增去交企業(yè)所得稅咯對不, 那交企業(yè)所得稅稅的稅負(fù)不是比交20%的還要低嗎?
做不了與車相關(guān)的 你還給他報銷
就是確實出去辦公司的事都在用老板的車,
交的這個稅,明年個人所得稅匯算清繳了,能退嗎?
不可以退,他也不參與匯算,
老師,那要交的稅費太多了,老板不愿意,咋弄啊
那你就跟他說一下政策,沒有租賃發(fā)票,與車相關(guān)的做不了 ?!督K省地方稅務(wù)局關(guān)于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(蘇地稅規(guī)〔2011〕13號)第二十四條規(guī)定,企業(yè)員工將私人車輛提供給企業(yè)使用,企業(yè)應(yīng)按照獨立交易原則支付租賃費,以發(fā)票作為稅前扣除憑證。應(yīng)由個人承擔(dān)的車輛購置稅、車輛保險費等不得在稅前扣除。