你好,這兩個其實都是應收賬款。
老師,您好,現(xiàn)在我們其他應付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應付款,貸實收資本的分錄,可以不?
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進來190萬。這個賬務,會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應付款10萬,貸,主營業(yè)務收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務結束了呀?
老師,我們跟一個溫泉做業(yè)務,他欠我們200萬,其中50萬給了消費卡,他那邊給我們開6個點的服務費,我們這公司可以抵扣不
老師,對方公司借我們2萬元,計入其他應收賬款了。 這次還款了8萬,是還之前的欠款,剩下多余的6萬是我們公司借他們的,這各分錄怎么做
老師,對方公司借我們2萬元,計入其他應“收”賬款了。 這次還款了8萬,是還之前的欠款,剩下多余的6萬是我們公司借他們的,這各分錄怎么做
老師,請問一下,A公司占有B公司49%的股份。但沒有實際出資,現(xiàn)在A公司要將這個股份按照0元的價格轉讓給C公司,請問印花稅要怎么申報呀?還有哪些要注意的事項嗎?
老師,短信費(信使展期服務費)是財務費用/手續(xù)費嗎,還是管理費用手續(xù)費
老師個體戶開了一張專票,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-簡易計稅,這個銷項稅進到這里可以嗎
老師好!黨建室文化墻制作費計入管理費用下的什么子科目?
如果是專用發(fā)票那就 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 銷項稅 是吧? 把銷項稅和進項稅分開單獨寫應交稅費是吧 ?
老師好,公司是有限合伙企業(yè),稅費種認定是經(jīng)營所得。 目前公司沒有啟動業(yè)務,只開了銀行賬戶,每月有銀行手續(xù)費。我的問題是:考慮到?jīng)]有收入,只有銀行手續(xù)費的情況,公司整體來說是虧損。 每個季度給股東申報經(jīng)營所得時,是否應該按照持股比例分攤這些手續(xù)費呢? 還是可以零申報。
老師好。向您請教,關于社保的問題。。。聽說,公立學校有編制的正式教師,他們有個說法。到規(guī)定退休年齡,社保交夠40年,每次發(fā)退休金是按一個什么基數(shù)×95%;不夠40年,是這個基數(shù)×90%,退休金就會少一些。。。請問:公立學校有編制的教師有沒有這一說?社會上普通的職工,如果交社保,有沒有這一說?
我們是茶葉初制廠,外購了一批復合肥送給了老百姓,賬務處理該怎么做?進項稅可以抵扣嗎?
請問,一般納稅人公司的銷項稅發(fā)票是普通發(fā)票的話做賬的時候 如果開得是普通發(fā)票的話 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 把銷項稅和進項稅從收入不分開是吧?
有個朋友的公司,沒啥業(yè)務,從注冊開始就沒有工商年報。現(xiàn)在年報補報,除了補報了表還有什么表是要準備的呢?
在實際操作中你記錄其他應收款問題不大,只是你要知道正規(guī)的做法就是零售價格。
只是你要知道正規(guī)的做法就是應收賬款
借款是其他應收,租賃是應收賬款,我對兩個業(yè)務應該分開記,還是可以合并到一個科目里不太清楚。
你好,對,借款的話是其他應收款。是我看錯了,我以為是貨款。 你可以合并在一個里面,這個關系不大的。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。