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老師,對方公司借我們2萬元,計入其他應(yīng)“收”賬款了。 這次還款了8萬,是還之前的欠款,剩下多余的6萬是我們公司借他們的,這各分錄怎么做

2023-06-15 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-15 16:37

借其他應(yīng)收款2 貸銀行 借銀行存款8 貸其他應(yīng)收款8

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快賬用戶2498 追問 2023-06-15 16:42

老師,既然都是其他應(yīng)收款可以直接這樣寫嗎 借:銀行存款8 貸:其他應(yīng)收款8

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齊紅老師 解答 2023-06-15 16:44

可以可以這么做的。

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你好。還款的時候。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 然后因為是同一個客戶多出來的,也在其他應(yīng)付款里掛著。
2023-06-15
借其他應(yīng)收款2 貸銀行 借銀行存款8 貸其他應(yīng)收款8
2023-06-15
同學(xué)好 寫本余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款-某某即可
2021-10-23
你好!你不想讓其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)你可以掛其他應(yīng)收款科目。
2020-11-09
將A公司的賬務(wù)合并,分錄是: 借:其他應(yīng)付款——A公司30000 貸:其他應(yīng)收款——A公司30000 此時,其他應(yīng)付款——A公司貸方余額是80000元。
2021-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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