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Q

我們是茶葉初制廠,外購了一批復合肥送給了老百姓,賬務(wù)處理該怎么做?進項稅可以抵扣嗎?

2025-07-02 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 12:50

您好,這個視同銷售,可以抵扣

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齊紅老師 解答 2025-07-02 12:50

借:庫存商品
應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
借:銷售費秀
貸:庫存商品

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快賬用戶2632 追問 2025-07-02 12:53

做銷售費用的時候,是不是還有銷項稅額

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齊紅老師 解答 2025-07-02 12:58

借:銷售費用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費-銷項

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快賬用戶2632 追問 2025-07-02 12:59

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-02 12:59

不客氣,很高興幫你

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您好,這個視同銷售,可以抵扣
2025-07-02
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-12
你好,進項稅額可以抵扣的,借管理費用,保險費進項稅額貸銀行存款。
2023-08-08
同學你好 1.首先,確認稅務(wù)局通知您將某家公司的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對方公司進行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進項稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責任和義務(wù),以避免未來的糾紛
2023-12-27
你好,是的,發(fā)票復印件和分割單給對方,你不抵扣進項做往來就可以
2021-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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