依描述 ,可以選擇簡易征收
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
請問老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費都是按簡易計征的,每個月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進項的,請問這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因為最近專管員說下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進項里減出來,是要這樣處理的嗎
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時開出的專用發(fā)票也是3個點的,那如果收入,這個稅額的科目應(yīng)該怎么寫的,這個是原來會計用的科目,我覺得用銷項稅額就是錯了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點迷津,然后月末應(yīng)該簡易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因為本身進項就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個人,根本就沒有進項
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時開出的專用發(fā)票也是3個點的,那如果收入,這個稅額的科目應(yīng)該怎么寫的,這個是原來會計用的科目,我覺得用銷項稅額就是錯了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點迷津,然后月末應(yīng)該簡易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因為本身進項就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個人,根本就沒有進項
老師:你好,我們公司接了一個老項目300萬安裝,我們又分包了給幾家小規(guī)模公司做,金額合計為:200萬,我想問問我們公司采取簡易征收方式開票,那我們總共要交多少金額的增值稅呀?我看財稅2016年36號文件是說可以扣除支付的分包款,我這種情況可以扣除嗎?
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個月的工資,是六七月份的,八月份申報個人所得稅超過了五千,這個怎么申報,這幾個員工是六月份入職的?
老師,一個項目多開了了發(fā)票,需要紅沖,另一個項目需要正常開票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯了,后面沒把之前的錢退回來,扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報增值稅時,把普票都給填到專票里面了,需要更改申報表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購進的一批鋼材不含運輸,運輸發(fā)票是運輸公司開的9個點的運輸發(fā)票,這個運輸費是計入成本分攤到鋼材里面嗎,運輸9個點的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進項稅額已轉(zhuǎn)出,已補交以前年度所得稅,這個反饋怎么填?
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
但管理員,不同意,我們怎么處理
無法說服管理員,大概率無法享受簡易計稅