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你好老師,我們公司之前是代賬做的,現(xiàn)在收回來自己做了,有固定資產(chǎn)一直代賬那邊沒有入庫,發(fā)票收到后需要勾選抵扣才會(huì)入庫,這樣是對的嗎,

2024-12-09 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-09 16:15

不是的,是資產(chǎn)到公司就可以做固定資產(chǎn)了,跟是否勾選無關(guān)

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快賬用戶9956 追問 2024-12-09 16:16

那我入庫到現(xiàn)在可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-09 16:17

補(bǔ)做固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng)/增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 ? 補(bǔ)計(jì)提折舊 ? ?借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? ?本年應(yīng)計(jì)提折舊 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該計(jì)提的折舊 ? ?貸:累計(jì)折舊

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快賬用戶9956 追問 2024-12-09 16:18

老師 我這種 做了待認(rèn)證后稅這塊在資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-09 16:19

出現(xiàn)負(fù)數(shù)那個(gè)很正常的呀,

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不是的,是資產(chǎn)到公司就可以做固定資產(chǎn)了,跟是否勾選無關(guān)
2024-12-09
你好,做正常入庫的分錄,沒有勾選的發(fā)票稅額部分通過? :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)? 明細(xì)科目核算?
2024-12-22
您好,代賬做的銷售成本不對,購入但沒來發(fā)票的要先暫估入庫的,這樣本月銷售后才有成本可以結(jié)轉(zhuǎn),您是對的,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是以本月實(shí)際銷售的實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的
2024-12-31
你好 ;? ? ? ?可以的。? ?你現(xiàn)在補(bǔ)做進(jìn)去??
2021-10-13
同學(xué)你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)做分錄出報(bào)表來報(bào)就可以了
2023-09-05
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