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老師,請問我們出口退稅相應(yīng)的進(jìn)項稅額由于自己原因不申請退稅,請問這部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我是填14免稅項目,還是18-免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額?謝謝!

2024-12-09 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-09 14:22

14免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項。

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快賬用戶1364 追問 2024-12-09 15:00

好咧,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-12-09 15:05

不用客氣,工作愉快

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14免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項。
2024-12-09
學(xué)員朋友您好,免稅出口的貨填免稅項目
2023-05-08
你好,不申請退稅也要做進(jìn)項稅認(rèn)證的。你免稅要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
2022-05-31
你好,因?yàn)檫@一部分免抵退稅額是不能夠抵扣的。相當(dāng)于是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2024-07-31
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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