你好,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額這些可以不用結(jié)轉(zhuǎn),也可以年底結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么情況下不需要做任何分錄?什么情況下需要做分錄?每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
每個(gè)月底都需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這筆分錄嗎?還是年底做一次就可以了?
老師 每月算好增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 年末做一次結(jié)轉(zhuǎn)嗎 年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫一下
應(yīng)交稅費(fèi)每月做賬都需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?每月沒有做這筆分錄,到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)可以嗎?
這個(gè)月不用交稅,每個(gè)月沒有把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn),年底需要一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
我還以為自己做錯(cuò)了,必須要每月都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)才對,公司是工業(yè)制造一般納稅人出口退稅企業(yè),每月都有出口退稅業(yè)務(wù),像這種情況到年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好,你說的是什么科目結(jié)轉(zhuǎn)?哪一個(gè)明細(xì)科目?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅必須做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?像我公司這種情況如果要做結(jié)轉(zhuǎn),那年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)怎么寫?每月應(yīng)交稅費(fèi)下面都有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,出口退稅,它們之間是不是有計(jì)算公式最后得出應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末余額?
你好,是有公式,但是他不要求結(jié)轉(zhuǎn)。
像出口退稅企業(yè)這種情況是不需要做應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)分類的是嗎?銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,出口退稅等應(yīng)交稅費(fèi)三級科目,它們之間的計(jì)算關(guān)系會通過每月記賬賬務(wù)分錄處理自動最后得出應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末余額吧?
你好嗯,你要做的話是可以,只是沒有要求做。
我每月都沒有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),正常只做了進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),出口退稅的賬務(wù)分類,沒有要求做那我這么處理就沒有錯(cuò)了
你好,是的,可以不用做。