同學(xué),你好 現(xiàn)在是人員信息我改成雇員或者其他都無法申報,老師這個應(yīng)該怎么辦呢, 提示什么?
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發(fā)工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費(fèi)用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
老師好,我公司有個兼職員工,兼職了3個月,每個月個稅我按照勞務(wù)報酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個月應(yīng)發(fā)工資的合計
老師好,我在代賬,這個公司只有法人一個每個月申報個稅,但法人實際去別的公司工作了,去年他的個稅在兩個公司都有申報,今年個人匯算清繳時,他自己公司去年申報的個稅工資部分向稅局提出了申訴,然后通過了。請問他自己公司的自然人系統(tǒng)里給他辦理離職可以從去年的三月份嗎?不行的話該怎么做?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,現(xiàn)在有2個員工是注冊監(jiān)理工程師,然后我們額外給他付除了工資之外的掛證費(fèi)一個34000元,另外一個68000元?,F(xiàn)在是老板同意不用去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后讓我做成工資,個稅他們自己承擔(dān),老師我這個怎么平攤合適呢,就是怎么平攤到每個月比較合適
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師就是我現(xiàn)在申報我一個是工資薪金,一個是勞務(wù)報酬,這兩個都有金額我都填寫了,出現(xiàn)的提示有2個,一個說是這個人員的信息是雇員,一個提示是說這個人員的信息是其他,反正我不知道咋選
同學(xué),你好 單位同一人員,既有工資薪金又有勞務(wù)報酬時,將人員信息改為雇員,勞務(wù)報酬并入工資薪金申報
老師,自己的員工能不能代開發(fā)票,我這算是這個員工是正常每個月領(lǐng)了工資的,然后這個月又有掛證費(fèi)
同學(xué),你好 自己的員工,是根據(jù)工資薪金申報的
那就是這個發(fā)票他要拿到稅務(wù)去做注銷是不是呢
同學(xué),你好 最好作廢,沒什么用