同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:固定資產 貸:預付賬款
老師,我前面是預付賬款付的貨款,然后貨我收到了,發(fā)票沒到,暫估入庫時我怎么寫分錄?用什么科目
你好老師,我們公司為什么都是先收貨,暫估入庫,再收到發(fā)票掛賬,沖暫估,我發(fā)現(xiàn)都是這樣的,難道沒有那種發(fā)票先到貨后到的也許嗎
老師,我們會給客戶多開發(fā)票,有時會真的有發(fā)貨,有時是只開發(fā)票,不發(fā)貨,他們收到錢后會把開票錢打到公司賬上,內帳要怎么做分錄好,因為大部分都不是真實收入,我借銀行存款,不知道要貸什么科目。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
請問,建筑機械租賃公司,公司每個項目,當月有收入的,基本沒有收到成本發(fā)票,都是按暫估入賬,暫估做分錄就是借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估 憑證后面沒有附件,后面收到的成本發(fā)票,有合同和發(fā)票,這樣做賬會不會有什么問題了
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準證延期,可以在政務網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認的進項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉讓部分股份給另一家股東,轉股之前要對公司未分配利潤進行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務報表進行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質疑: (1)因國家歸A產品實施限價政策,甲公司生產的A產品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產品,當?shù)卣块T將給予補助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產品1120件,收到政府給予的補助13600萬元。A產品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補助計入2018年度應納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?