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我單位要計(jì)提應(yīng)收賬款700萬(wàn),即使會(huì)計(jì)利潤(rùn)為0,按稅法要調(diào)增應(yīng)納稅所得額700萬(wàn),當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為700萬(wàn),應(yīng)交所得稅175萬(wàn),金額比較大。申報(bào)12月期間所得稅時(shí),可不可以先按會(huì)計(jì)利潤(rùn)申報(bào),匯算清繳時(shí)再繳納所得稅?

2024-12-08 13:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-08 13:08

同學(xué),你好 可不可以先按會(huì)計(jì)利潤(rùn)申報(bào),匯算清繳時(shí)再繳納所得稅? 是可以的

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同學(xué),你好 可不可以先按會(huì)計(jì)利潤(rùn)申報(bào),匯算清繳時(shí)再繳納所得稅? 是可以的
2024-12-08
你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在做答中
2022-11-08
你好,請(qǐng)稍等一下盡快解答中。。
2021-12-07
學(xué)員你好,計(jì)算如下 應(yīng)納稅所得額2610.76-6.24-3-88+46.71+136+8+48+200+290+34-460-220-500-(2300-1400-500)*0.5=1896.23 應(yīng)補(bǔ)交稅款=1896.23*0.25-240=234.0575
2022-11-08
同學(xué)你好 那你23年的企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)了才可以
2024-04-08
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