您好,這個(gè)的話,等于說,有客戶開票,要你們承擔(dān)稅款是把
老師請(qǐng)問,比如上個(gè)月會(huì)計(jì)做了應(yīng)收賬款1萬,沒有開發(fā)票,客戶說發(fā)票給開成2筆5000的,然后給開了,客戶又說不開2筆了,又給沖紅了,這個(gè)要怎么做分錄啊,怎么處理啊
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問題,有時(shí)候有些客戶購(gòu)貨物,一開始不開票,都是給的不開票價(jià)格,后來又要開票,老板要求把稅點(diǎn)單獨(dú)打到個(gè)人戶上,然后是要8個(gè)點(diǎn)的稅金,也有時(shí)候是要6個(gè)點(diǎn)的稅金,這樣和正常要開票的價(jià)格拿13個(gè)點(diǎn)稅金的,怎么比較是哪個(gè)拿稅更多一點(diǎn)
老師,商貿(mào)公司賣貨有返點(diǎn)比如返10個(gè)點(diǎn),我賣給客戶1000元,然后該給客戶返點(diǎn)100元。現(xiàn)在是客戶給我開100的發(fā)票,我把錢打給對(duì)方,然后對(duì)方按1000元打款給我方,這個(gè)100元的發(fā)票我該做什么科目合適呢?
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢(這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點(diǎn),然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會(huì)作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個(gè)情況合理嗎
老師你好,就是我們老板他賣貨物給客戶,然后是對(duì)公付的錢,但是客戶不要那個(gè)貨了,直接微信給我們的錢,這個(gè)我們要怎么寫分錄
這道題的遞延所得稅費(fèi)用怎么算的?求解析
表演場(chǎng)地租賃的小規(guī)模開票稅率多少
老師1、以前報(bào)損現(xiàn)在收款了,是必須用以前年度損益嗎?2、修改以前申報(bào)要補(bǔ)稅滯納金?能不能直接入利潤(rùn)分配3、收款是前兩年,報(bào)損是再早,是更改到報(bào)損那年嗎?4、這個(gè)是報(bào)損后發(fā)生事項(xiàng),是不是區(qū)分于少計(jì)漏計(jì)那種呢?報(bào)損那個(gè)時(shí)點(diǎn)年限很長(zhǎng)了補(bǔ)繳納?滯納金很多哦5、這個(gè)情況應(yīng)該如何賬務(wù)和稅務(wù)處理更妥當(dāng)呢
合伙企業(yè),工商年報(bào)的控股情況怎么填
公司原來是張三的法人,實(shí)收資本也是以張三實(shí)繳的,后來法人變更成李四,現(xiàn)金減少注冊(cè)資本,是以李四直接退還嗎?
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
老師,請(qǐng)問計(jì)提社保,是計(jì)提的公司支付部分還是公司加個(gè)人的全部社保費(fèi)用?
為什么農(nóng)民工的工資要開??▽S觅~戶
請(qǐng)問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
新出臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,像靈活用工平臺(tái)需要報(bào)送嗎?文件號(hào)多少
不是的,是原本我們開票,客戶付稅款給老板
不是的,是原本談的價(jià)格不含稅,后面客戶又要求開發(fā)票,稅費(fèi)客戶承擔(dān),付稅款給老板
那你們直接收到的時(shí)候借方,銀行存款貸其他應(yīng)付款就行
這樣其他應(yīng)付款不是永遠(yuǎn)平不了嗎
然后從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
可以直接計(jì)營(yíng)業(yè)外收入嗎
最好是中間過渡一下
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心
謝謝老師
沒事的,這個(gè)不用回復(fù)