你好食品貿(mào)易公司按1%來交就可以了。 看他有沒有達(dá)到起征點,沒有達(dá)到起征點可以免稅。 另外所得稅的話是按照利潤來算
我公司有進(jìn)出口權(quán),出口一批貨到韓國,有不良品需要運回到國內(nèi),公司一直是走的一般貿(mào)易,沒有做手冊,因體積小,都是拼單,是給到第三方報關(guān)行申報,這種進(jìn)口需要哪些資料,以及關(guān)稅怎么算?按進(jìn)口算,有老師回答下嗎
北京森源制造有限公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。由于生產(chǎn)需要,須采購一批10噸的原材料,有三家供應(yīng)商提供報價如下:方案一:北京天云貿(mào)易有限公司,小規(guī)模納稅人,報價20000元/噸(含稅價),開具普通發(fā)票。T方案二:北京玉宏貿(mào)易有限公司,小規(guī)模納稅人,報價22200元/噸(含稅價),可取得由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的稅率為3%的專用發(fā)票。方案三:上海華隆貿(mào)易有限公司,一般納稅人,報價24400元/噸(含稅價)。北京森源制造有限公司用此原材料加工成產(chǎn)成品的產(chǎn)出比是<tex>1:0.75,</tex>即每噸原材料可產(chǎn)出0.75噸產(chǎn)成品。產(chǎn)成品全部銷售,產(chǎn)成品銷售價格為44000元/噸(不含稅),其他相關(guān)費用為7000元/噸。(注:城建稅稅率7%,教育費附加3%,地方教育附加2%,企業(yè)所得稅稅率25%。)選那個方案,能算一下過程嘛
老師您好!我家是一家一般納稅人的貿(mào)易公司,公司的請款單上有個差額稅金=(產(chǎn)品報價*95%-產(chǎn)品進(jìn)價)*13%,我不明白這個差額稅金為什么是這么算的,然后這么算出來怎么做賬呢?
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國內(nèi)供應(yīng)商是B,國外客戶是C C從A處采購商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個業(yè)務(wù)在財務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實際出口商,C公司作為最終買家。在財務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購商品時,B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時,也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,下午好,請問一家小規(guī)模食品貿(mào)易有限公司,向酒廠一般納稅人進(jìn)貨,然后貿(mào)易公司賣酒,那食品貿(mào)易公司需要交哪些稅?稅率怎么算?謝謝
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
每個季度是不是就繳納增值稅1%(季度超30萬)和企業(yè)所得稅、個稅?(有利潤的話)企業(yè)所得稅是跟其他一樣按照5%嗎?
貿(mào)易公司賣給酒店是屬于零食是嗎?不需要繳納消費稅
你好?酒的消費稅主要在生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收
那就是貿(mào)易公司向廠家進(jìn)貨酒,貿(mào)易公司零售或者批發(fā)都是只涉及增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅、個稅這樣是嗎?
你好是的,就是這樣子理解的。
廠家是一般納稅人給我們開專票與我們小規(guī)模沒什么影響是吧,一樣就是做成本費
你好,這個沒影響的??梢灾苯佑?。
但是廠家是一般是納稅人給我們專票,我們賣給又是一般納稅人的話那就要開專票出去,但是我們是小規(guī)模根本沒有抵扣,增值稅那是不是就高了要交13%的稅?企業(yè)所得稅就不受影響是吧
你好,小規(guī)模你開出去的時候是百分之一
小規(guī)模開專票出去是1%,但是這個是不是開專票出去的不管有沒有達(dá)到起征點都是要交增值稅?
你好,是的,這個是不免稅的。
那對于酒家來說價格要是差得不是很遠(yuǎn)是不是直接找廠家開出的專票13%這樣可抵扣的進(jìn)項稅額才比較大
你好是的,就是這樣理解。
例如酒店拿酒1000元,廠家給開票13%,貿(mào)易公司開票1%,這樣是不是說少抵扣12%的增值稅,就多交了12%的稅?這個要怎么算
你好,是的,所以很多一般納稅人不找小規(guī)模做生意。
貿(mào)易公司一般納稅人零售酒賣給酒家,企業(yè)所得稅是交5%嗎
你好,小微企業(yè)的?。慷惵适?%。
貿(mào)易公司如果是一般納稅人呢,企業(yè)所得稅稅率是多少?增值稅稅負(fù)率是多少?
你好,這個只看是不是小微企業(yè),非小微企業(yè)是25%,一小微企業(yè)是5%。 增值稅稅率一般2~3%。