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2024年開了353萬發(fā)票,匯算清繳的時候能報銷多少餐飲招待費?比例是多少來著?

2024-12-05 14:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 14:42

業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。

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快賬用戶1760 追問 2024-12-05 14:43

收入是不含稅還是含稅?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 14:45

收入是不含稅來計算

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快賬用戶1760 追問 2024-12-05 14:45

不含稅是3501587.77,含稅是353萬,發(fā)生額的60%就是如果發(fā)生了招待費2萬只能報銷1萬2對吧

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齊紅老師 解答 2024-12-05 14:48

是,發(fā)生了招待費2萬只能稅前扣除1萬2

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業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2024-12-05
先自查差異原因,確認(rèn)調(diào)整準(zhǔn)確性、核實增值稅申報數(shù)據(jù)等;主動聯(lián)系稅務(wù)專管員說明情況并提供證明材料。若差異合理且稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可,企業(yè)所得稅匯算清繳按賬上正確收入申報,增值稅后續(xù)按規(guī)定處理;若需調(diào)整增值稅申報,就補(bǔ)充申報并調(diào)整賬務(wù)。最后做好記錄存檔,加強(qiáng)內(nèi)部管理,避免再出錯。
2025-04-08
是的,季度申報還是按1萬抵減利潤后來申報 匯算清繳要納稅調(diào)增
2021-06-09
你好 這是按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬? 超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的要調(diào)整,
2022-02-25
學(xué)員你好,按年計算的,業(yè)務(wù)招待費是10萬,年收入為0,,調(diào)增10
2023-01-02
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