收到款項(xiàng)開(kāi)票時(shí): 借:銀行存款 65140 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按稅率計(jì)算不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 退業(yè)務(wù)員提成: 借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 8400 收對(duì)方稅款: 若為代收稅款: 借:銀行存款 2320 貸:其他應(yīng)付款 - 代收稅款 2320 若為公司自身稅費(fèi)收入: 借:銀行存款 2320 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2320

以前的一筆收入走的應(yīng)收帳款,這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,但錢(qián)要下月才能給,這個(gè)月應(yīng)該怎么記賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我司收到一筆物業(yè)款是對(duì)方公司要付給個(gè)人的,公司付款付錯(cuò)了,對(duì)方公司是應(yīng)該付給他司員工的,因我司收到對(duì)方公司員工的墊付款后才開(kāi)具的發(fā)票,對(duì)方公司打款打錯(cuò)了,現(xiàn)在我司可以把這筆款項(xiàng)付給墊付人嗎
老師如果這個(gè)月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款,但是到了月底未開(kāi)票給對(duì)方,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師好,我們之前付了一筆款,對(duì)方也給我們來(lái)了發(fā)票,這個(gè)月剩下的做退款,收到了對(duì)方給我們的800元,對(duì)方給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬呢?
公司有一筆業(yè)務(wù),對(duì)方給了不部分款,還差兩萬(wàn)就是不給了,這邊就不給他開(kāi)票了。款打入公戶(hù)了,18.8萬(wàn)。應(yīng)該是20.8萬(wàn),欠款2萬(wàn),這邊就不給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)賬怎么做啊?做未開(kāi)票收入嗎?還是做預(yù)收賬款18.8萬(wàn)?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠(chǎng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠(chǎng)承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門(mén)店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門(mén)店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱(chēng),謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫(xiě)個(gè)人或單位名稱(chēng),不應(yīng)該寫(xiě)門(mén)店租金 謝謝


收到65140,需要退給業(yè)務(wù)員提成8400,實(shí)際收入是54420,收取稅費(fèi)2320,我應(yīng)該怎么做賬
我要是按照開(kāi)票這么做收入,和我的實(shí)際收入對(duì)不上,我不這么做,稅費(fèi)不知道該怎么計(jì)提
65140發(fā)票上的稅額是多少?
發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28
借:應(yīng)收賬款? ? ?65140 ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 63242.72 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?1897.28 借:銀行存款56740 ? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 56740 借:銷(xiāo)售費(fèi)用? ? ?8400 ? ? 貸:應(yīng)收賬款? ? 8400 業(yè)務(wù)員直接從貨款里扣提成,這對(duì)公司和客戶(hù)均有不良影響。對(duì)公司而言,財(cái)務(wù)核算會(huì)亂,資金回籠受擾,管理秩序被破;對(duì)客戶(hù)來(lái)說(shuō),發(fā)票與支付憑證易出問(wèn)題,信任關(guān)系可能受損。正確做法是業(yè)務(wù)員依規(guī)收回貨款并申請(qǐng)?zhí)岢?,公司加?qiáng)培訓(xùn)與監(jiān)督。若已發(fā)生,公司應(yīng)及時(shí)處理,讓業(yè)務(wù)員補(bǔ)款并向客戶(hù)解釋。
這樣開(kāi)票的金額和公戶(hù)流水不就對(duì)不起來(lái)了嗎,我們是公戶(hù)收款65140,開(kāi)票也是65140
然后8400的提成用私戶(hù)給業(yè)務(wù)員退回的,發(fā)票收入 63242.72 稅額1897.28,但實(shí)際收入是54420,收取稅費(fèi)2320,我應(yīng)怎么做賬
我現(xiàn)在主要是按發(fā)票做收入,和我實(shí)際收入對(duì)不起來(lái),不按發(fā)票做收入,應(yīng)該怎么計(jì)提稅金?
按發(fā)票金額確認(rèn)收入的賬務(wù)處理 確認(rèn)收入和收款 借:銀行存款 65140 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63242.72 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1897.28 處理業(yè)務(wù)員提成退款(私戶(hù)支付) 借:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 貸:銀行存款(私戶(hù))8400 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 8400 貸:其他應(yīng)收款 - 業(yè)務(wù)員 8400 處理收取的稅費(fèi) 借:銀行存款 2320 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2053.1(假設(shè)稅率 13%) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)266.9 計(jì)提稅金 計(jì)算當(dāng)月總的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額得到應(yīng)繳增值稅。按應(yīng)繳增值稅一定比例計(jì)提附加稅。 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等 解釋金額關(guān)系 開(kāi)票金額和公戶(hù)收款能對(duì)應(yīng),實(shí)際收入與開(kāi)票收入差異是因?yàn)榭鄢龢I(yè)務(wù)員提成和正確核算稅費(fèi)。
這樣不對(duì)吧,2320包含在65140的
稅務(wù)只認(rèn)發(fā)票上的稅額,按發(fā)票稅額確認(rèn)稅費(fèi)即可