?你好 ;? ? ? 這個(gè)是收入的話; 借預(yù)收賬款 ;貸收入; 銷項(xiàng)稅; 來(lái)處理的; 做無(wú)票收入報(bào)稅? ?
當(dāng)月預(yù)收款開了發(fā)票,但款未收到,如何做賬務(wù)處理?當(dāng)月如何申報(bào)增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn):在21年9月對(duì)方公司轉(zhuǎn)了一筆款進(jìn)來(lái),我們這邊一直沒(méi)有開發(fā)票給對(duì)方,之前記了預(yù)收賬款,現(xiàn)在如果不開票做無(wú)票收入的話,怎么處理?
老師,上個(gè)月的未開票收入漏申報(bào)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我上個(gè)月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么改?如果把上個(gè)月未開票收入放入預(yù)收款應(yīng)該分錄怎么寫
老師如果這個(gè)月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款,但是到了月底未開票給對(duì)方,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開票給對(duì)方了,也收到了款項(xiàng),但是未發(fā)貨,當(dāng)時(shí)并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
不明白,我這個(gè)月收到一筆預(yù)收賬款,目前還沒(méi)開票給對(duì)方怎么做
?你好 ; 沒(méi)有開票; 但是你是無(wú)票收入也得 按我說(shuō)的報(bào)稅; 你先確定這筆款是否已經(jīng)是收入了? ?
確定收到了
銷項(xiàng)稅來(lái)處理,做無(wú)票收入報(bào)稅是什么意思
?你好;? ? ? ? ? 就是按照i收入的金額價(jià)稅分離來(lái)做收入報(bào)稅的意思? ?