是按照開票總額來沖抵
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過未開票收入了,可是這個(gè)月未開票收入又不多,那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
確認(rèn)未開票收入時(shí)做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
您好老師,一般納稅人戶之前有留抵稅務(wù)讓退稅,后來來查賬沒有辦法了,次月申報(bào)了未開票收入,想著以后用未開票收入定后期增值稅,問題來了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未開票收入稅款最好是抵扣當(dāng)年的嗎?還是說跨年也可以, 3后期如何把未開票收入對(duì)應(yīng)的稅款低回來? 求解謝謝老師
老師,確認(rèn)的無票收入,是必須要明確確認(rèn)的是那筆業(yè)務(wù)的無票收入嗎?因?yàn)槎悇?wù)要求我們把留抵稅額都先做了無票收入申報(bào),日后開票再?zèng)_減
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的。現(xiàn)在稅務(wù)局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發(fā)票信息應(yīng)由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。請(qǐng)問我到時(shí)候開了的負(fù)數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)給他嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
好的謝謝老師解答
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!