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我們是建筑勞務(wù)公司 成本就是工人的工資,我們有很多項目,結(jié)轉(zhuǎn)成本是有對應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

2024-12-05 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 09:37

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:39

比如11月份沒有收到1項目打來的勞務(wù)費,但是發(fā)給了1項目的工人工資,就不能結(jié)轉(zhuǎn)1項目的成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:40

你好,沒有做一項目的收入的對的。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:41

那如果10月份收到了1項目的勞務(wù)費呢,10月也發(fā)了1項目的工人工資,10月份我結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那11月份發(fā)的工人工資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:43

你好,可以的,可以的

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:45

為什么可以呢,不是沒有對應(yīng)的收入嗎

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:46

10月份打來的勞務(wù)費如果小于10月份?11月份工資發(fā)放額呢,11月份也能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:48

你好,你不是在10月份計提,然后11月份發(fā)放,然后10月份的這一個就結(jié)轉(zhuǎn)成本。在10月份收到了勞務(wù)費呀,你確認了收入不是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:48

有收入的時候才能做主營業(yè)務(wù)成本,而且一一對應(yīng),每個對應(yīng)的項目都是一致的。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:55

我不明白您說的什么意思,什么計提啊

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齊紅老師 解答 2024-12-05 09:57

10月份借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 11月份借、應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:58

我知道是一一對應(yīng)的啊,但是如果10月份收到了勞務(wù)費,并且發(fā)放了對應(yīng)項目的工人工資,肯定要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,但是這月收到的勞務(wù)費大于工資,勞務(wù)費有剩余,14月份這個項目沒有收到勞務(wù)費,可是11月又發(fā)放了工資,10月份剩下的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)費是小于11月支付的工資的,那11月還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 09:59

我們公司沒有辦法月末計提工資,因為工人流動性很大,并且不是固定員工

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:03

11月份有收入嗎 沒有的話不可以

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 10:12

11月沒有這個項目的收入

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 10:13

但是您上面說可以,現(xiàn)在又說不行

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:13

那你是十月份少做了成本嗎 十月份少做了可以再11月份補 沒有少做做不了 不能結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 10:16

我沒有少做啊,只是打過來的勞務(wù)費發(fā)了工資后會有結(jié)余,然后11月份沒打勞務(wù)費,可是發(fā)了這個項目的工人工資

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:22

那就做工程施工 后確認了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。你即使發(fā)放了,你沒有做收入,沒有對應(yīng)的收入,他也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:22

也就是做成本和發(fā)放沒有關(guān)系,你有可能沒有發(fā)放的,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,也有可能你已經(jīng)發(fā)放了這一部分,也做不了成本。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 10:33

所以必須發(fā)工資的當月有對應(yīng)項目的勞務(wù)費收入才能當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,即使上個月這個項目勞務(wù)費沒有發(fā)完也不行

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:35

這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個不對 沒有勞務(wù)發(fā)票 你做了收入就做成本 沒有發(fā)票暫估就可以了

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:35

說白了它和發(fā)票還有你支付的沒有關(guān)系。

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快賬用戶5902 追問 2024-12-05 10:41

那和什么有關(guān)系,我應(yīng)該怎么做呢,我到現(xiàn)在還是迷糊的,我沒搞明白

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齊紅老師 解答 2024-12-05 10:42

和你做的收入有關(guān)系 你只要這個項目做了收入對應(yīng)的成本就得做。 你不管有沒有發(fā)票,支付了沒有。沒有發(fā)票,沒有支付暫估 就是你利潤表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本,這兩個是需要匹配的。而且,這個營業(yè)收入大于營業(yè)成本。

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是的,對的,是這么做的。
2024-12-05
是的,那個能進主營業(yè)務(wù)成本的
2024-12-26
你好!你的理解很對 沒有確認收入,也不用把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2021-07-15
您好,之前有收入嗎這個
2023-09-15
按權(quán)責發(fā)生制,若本月付的員工工資對應(yīng)的勞務(wù)是上月提供的,且上月已收勞務(wù)費,該工資成本應(yīng)于上月結(jié)轉(zhuǎn);若工資對應(yīng)的勞務(wù)是本月提供,即便本月未收到勞務(wù)費,也可在本月結(jié)轉(zhuǎn)成本,因為成本應(yīng)與收入在相應(yīng)會計期間按配比原則確認。
2024-12-05
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