是的,對的,是這么做的。
老師,一般勞務(wù)公司確認了收入,按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,我們沒有按完工百分比,平時沒有收入就計提工資,有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們是建筑勞務(wù)分包公司沒有收入,計提的工資計入勞務(wù)成本月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
建筑勞務(wù)公司,我們給甲方開票確認收入,每個月都有勞務(wù)成本和其他成本,我們怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?是發(fā)生多少成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?還有成本期初余額借方負數(shù)是不是轉(zhuǎn)多了?怎么調(diào)整?
我們是建筑施工企業(yè),好幾年做的項目有的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,有的沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么看項目成本結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好!建筑勞務(wù)公司怎么結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,我們公司是建筑勞務(wù)公司,之前有個會計,人家做下的賬,有的結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,有的不結(jié)轉(zhuǎn)成本,這是怎么回事?求解????
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
比如11月份沒有收到1項目打來的勞務(wù)費,但是發(fā)給了1項目的工人工資,就不能結(jié)轉(zhuǎn)1項目的成本嗎
你好,沒有做一項目的收入的對的。
那如果10月份收到了1項目的勞務(wù)費呢,10月也發(fā)了1項目的工人工資,10月份我結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那11月份發(fā)的工人工資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,可以的,可以的
為什么可以呢,不是沒有對應(yīng)的收入嗎
10月份打來的勞務(wù)費如果小于10月份?11月份工資發(fā)放額呢,11月份也能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你不是在10月份計提,然后11月份發(fā)放,然后10月份的這一個就結(jié)轉(zhuǎn)成本。在10月份收到了勞務(wù)費呀,你確認了收入不是嗎?
有收入的時候才能做主營業(yè)務(wù)成本,而且一一對應(yīng),每個對應(yīng)的項目都是一致的。
我不明白您說的什么意思,什么計提啊
10月份借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 11月份借、應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款。
我知道是一一對應(yīng)的啊,但是如果10月份收到了勞務(wù)費,并且發(fā)放了對應(yīng)項目的工人工資,肯定要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,但是這月收到的勞務(wù)費大于工資,勞務(wù)費有剩余,14月份這個項目沒有收到勞務(wù)費,可是11月又發(fā)放了工資,10月份剩下的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)費是小于11月支付的工資的,那11月還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
我們公司沒有辦法月末計提工資,因為工人流動性很大,并且不是固定員工
11月份有收入嗎 沒有的話不可以
11月沒有這個項目的收入
但是您上面說可以,現(xiàn)在又說不行
那你是十月份少做了成本嗎 十月份少做了可以再11月份補 沒有少做做不了 不能結(jié)轉(zhuǎn)
我沒有少做啊,只是打過來的勞務(wù)費發(fā)了工資后會有結(jié)余,然后11月份沒打勞務(wù)費,可是發(fā)了這個項目的工人工資
那就做工程施工 后確認了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。你即使發(fā)放了,你沒有做收入,沒有對應(yīng)的收入,他也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本。
也就是做成本和發(fā)放沒有關(guān)系,你有可能沒有發(fā)放的,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,也有可能你已經(jīng)發(fā)放了這一部分,也做不了成本。
所以必須發(fā)工資的當月有對應(yīng)項目的勞務(wù)費收入才能當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,即使上個月這個項目勞務(wù)費沒有發(fā)完也不行
這個月沒有收到勞務(wù)費即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個不對 沒有勞務(wù)發(fā)票 你做了收入就做成本 沒有發(fā)票暫估就可以了
說白了它和發(fā)票還有你支付的沒有關(guān)系。
那和什么有關(guān)系,我應(yīng)該怎么做呢,我到現(xiàn)在還是迷糊的,我沒搞明白
和你做的收入有關(guān)系 你只要這個項目做了收入對應(yīng)的成本就得做。 你不管有沒有發(fā)票,支付了沒有。沒有發(fā)票,沒有支付暫估 就是你利潤表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本,這兩個是需要匹配的。而且,這個營業(yè)收入大于營業(yè)成本。