你好; 按照完工進(jìn)度比例來結(jié)轉(zhuǎn) 工程施工成本 到主營業(yè)務(wù)成本去??
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計(jì)算收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時(shí)計(jì)入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄顯示。因?yàn)楣こ涛吹浇Y(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報(bào)表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因?yàn)檎垎栁倚枰趺醋觯?/p>
建筑勞務(wù)公司,我們給甲方開票確認(rèn)收入,每個(gè)月都有勞務(wù)成本和其他成本,我們怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?是發(fā)生多少成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?還有成本期初余額借方負(fù)數(shù)是不是轉(zhuǎn)多了?怎么調(diào)整?
我們是勞務(wù)派遣公司,當(dāng)期收入沒有在本月開完票,有部分收入次月開票,計(jì)提工資的時(shí)候借勞務(wù)成本科目,成本結(jié)轉(zhuǎn)后,勞務(wù)成本科目有余額該怎么處理
我們是建筑勞務(wù)公司 一年有好幾個(gè)項(xiàng)目 各個(gè)項(xiàng)目今年都產(chǎn)生了材料成本 但是期末只有一個(gè)項(xiàng)目開出了發(fā)票確認(rèn)了收入 請問期末材料成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候 我是全部材料成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤上去還是只結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)確認(rèn)收入了的那個(gè)項(xiàng)目上產(chǎn)生的成本?
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
工程全部完工成本就要全部結(jié)轉(zhuǎn)完嗎?那上年期初余額負(fù)數(shù)是轉(zhuǎn)多了嗎?怎么調(diào)?
你好1. 是的;完工了所有成本一起結(jié)轉(zhuǎn)的; 多了 就紅沖去年分錄。 去年怎么做的?
去年是其他會(huì)計(jì)做的,把多的紅沖掉就行了嗎?
你好; 是的; 不涉及損益科目;直接紅沖;摘要描述清楚即可?
好的,那這樣有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒收入只有成本的可以不結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好 ;是的; 沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本的?