你好,這個對于你們來說是安排人員去做事,你們應(yīng)該把從他那里收到的錢做收入。然后你們支付的錢做成本。

我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務(wù)該怎么處理呢
老師,您好,我們是建筑勞務(wù)的公司,我們老板給一個包工頭打的勞務(wù)費,但是包工頭不給我們開票,他說提供拿了工資的人員信息,那這樣的話,我們公司是不是就只能給他們申報工資?
我們是勞務(wù)公司,有一個建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是勞務(wù)公司,有一個建筑工人,老板讓他去別人那里幫工了,幫工的工資我們公司公賬付給工人了,別人那里的老板把這個人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了,我們老板收了,這怎么做賬啊,怎么寫分錄啊
我們是建筑勞務(wù)公司 ,有一個工人被派到別人那里干活了,但是干活的工資是我們公司公賬銀行發(fā)的,后面那個人把工人的工資轉(zhuǎn)給我們老板微信了,這應(yīng)該怎么做賬啊
請教,總公司的車,分公司使用,繳納保險費,在分公司報賬可以不
2019年前虧損200萬,2020年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?是205萬-10萬+10萬來計算所得稅嗎?
發(fā)票開出去3年了,金額為33000元,現(xiàn)在客戶說要打折付款,實際只付30000元,怎么做憑證?
個人獨資企業(yè),年底做匯算清繳時,業(yè)主平時不是按月發(fā)的有工資嗎?到年底,假如發(fā)了10萬元,是不是這個10萬元不能使用,要另外扣除了,就是調(diào)增?
物業(yè)公司名下有個自己的房產(chǎn),出租了一部分自用了一部分,現(xiàn)在稅管員聯(lián)系補交2023年至2025的土地使用稅和房產(chǎn)稅,之前沒有這個稅種,現(xiàn)在稅源采集需要重新采集一下,請問老師怎么具體操作了,有圖最好
未分配利潤過大怎么處理?
老師這個金額包括工費經(jīng)費嗎?
我想問下,外賬公司給我們做賬時,房租費是一年一付的,他沒有做任何計提,而是在12月底的那次賬中一次性扣減成本的,這樣做賬對嗎?有沒有什么風(fēng)險
一般納稅人企業(yè),今年匯算清繳的時候是小微企業(yè),但第三季度利潤超過300萬,企業(yè)所得稅按25%預(yù)繳,那附加稅和印花稅還能享受減半征收嗎
那如果不辦理退稅對我們有什么影響呢
但是收到了老板的微信上面,并不是銀行
你可以進入在其他應(yīng)收款
請問完整的分錄怎么寫呢,怎么入賬呢
老師,我不太明白這個分錄怎么做,怎么入賬,因為是微信收到的款
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個人(就是微信的個人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬。
我們是先支付的工人工資,后面才收到對方班組長發(fā)來的錢
你好,,你可以先進入其他應(yīng)收款,然后收回錢,再沖減其他應(yīng)收款。
我們是小規(guī)模納稅人,而且這項收入沒有發(fā)票,怎么會有應(yīng)交稅費呢,并且這樣做分錄的話剩下一個其他應(yīng)收和一個應(yīng)付職工薪酬,后面這兩個科目會一直在啊,不會消失
你好, 你這個應(yīng)付職工薪酬支付的時候,借,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款就好了。你們老板安排人過去不是要給錢給他嗎?
對啊,我們支付安排我們的一個員工過去,工資我們付,后面那邊的老板把錢微信轉(zhuǎn)給我們老板了,如果按您上面說的那樣做,憑空多出來兩個有余額的科目,按正常來說錢一來一回賬是平的
你好,你是說哪一個科目沒有平
您發(fā)我的第一個分錄,現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎,平掉的分錄,不會有余額的
你好,借,其他應(yīng)收款-XX個人(就是微信的個人)貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后你們計提這個員工的工資,借主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢給他借應(yīng)付職工,應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
但是是先付的他的工資,后面才收到的錢,也可以這樣做嗎,不是要先收回來再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,而且后面收到錢的分錄呢
你好,這個是一樣的只,只看哪一個先發(fā)生你就做哪一個的憑證。
這是工人工資的分錄,那微信收款的分錄呢
借,其他應(yīng)收款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
沒有發(fā)票,我怎么做應(yīng)交稅費?收到的錢也不應(yīng)該是這樣做的啊,你這是還沒收到的分錄啊
你好,你收到錢是要確認收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認條件?