行政性罰款:根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條第四款規(guī)定,行政性罰款不得在稅前扣除 。 醫(yī)保拒付的費用:如果是因為不符合醫(yī)保政策而被拒付,這部分費用本身并不是罰款,其稅務處理需要根據(jù)具體的費用性質(zhì)來確定。如果這些費用本身是企業(yè)正常運營中產(chǎn)生的合理費用,且與取得收入相關,那么在符合稅法規(guī)定的前提下,可能允許在稅前扣除。

老師,看到一個老師答疑舉例了一個現(xiàn)金賠付的例子“保險公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對出險車輛進行維修,并把應付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進項稅?!蹦切蘩韽S發(fā)票是開給誰呢?開給客戶嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險公司的資金最后都是給修理廠,你其實沒法判斷是保險公司聯(lián)系修理廠修車、還是保險公司幫助客戶聯(lián)系修理廠修車。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開給客戶就是現(xiàn)金賠付,開給保險公司就是實物賠付對嗎? 保險公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個可以抵扣進項稅,一個不能,是因為現(xiàn)金賠付,是給客戶抵扣了進項稅,所以才說保險公司不能抵扣進項稅的對嗎?還是說現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開給保險公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺沒道理???
老師好!每個月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險需要計提嗎?如果計提,分錄怎么做?我以前沒有計提,都是按照繳費額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個情況,因為公司沒錢,有2個月沒有交保險,這樣的話,不是影響預交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請教一下應該怎么處理。
老師,公司借款利息因為不能按時支付銀行,所以沒有計提利息,等實際繳納時再計提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調(diào)整再做的話,這樣是不是比按時計提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調(diào)整的話是不是這部分利息費用就實現(xiàn)不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
老師您好,還是想咨詢一下固定資產(chǎn)一次性扣除的問題 假如是一般納稅人。員工100人。資產(chǎn)總額不超過5,000萬。年應納稅所得額320萬(現(xiàn)有的條件不符合小微政策了)按照所得稅25%繳納所得稅320*25%=80萬 假如還是上述條件。采購了一項固定資產(chǎn)30萬。殘值3萬,進行一次性抵扣。(折舊年限為9年,每年3萬) 這樣職工100人年資產(chǎn)總額還是不超過5,000萬,讓納稅所得額320萬,減掉27萬293萬。這種情況下就屬于小微政策了,他用293萬×5%=14.65萬的所得稅 然后每年進行納稅調(diào)增,請問這個企業(yè)按屬于小微政策是不是屬于享受國家的小微企業(yè)優(yōu)惠了。固定資產(chǎn)27萬,應納的所得稅。假如每年都是符合小微政策??偨凰枚愊聛?.35萬,和不屬于小微之前的80萬省了很多稅款對嗎
醫(yī)保拒付和醫(yī)保罰款一樣嗎?都屬于行政處罰不能抵扣所得稅嗎?有了解的老師嗎?能給分析一下!
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
請樸老師回答,老師你剛才說的兩次意思不一樣,第一次說的是最后一筆業(yè)務下畫紅線,第二次說在本日合計下畫單紅線,哪個才是對的,如果紅線畫錯位置了怎么辦?
老師,我想做一個內(nèi)賬的表,就是能知道我收了多少錢,還有多少錢沒回,付了多少錢,還有多少錢沒付,開了哪些票,還有哪些票沒開,請問有模板嗎?
那我這個下在什么科目呢?做資產(chǎn)損失?還是怎么處理呢?
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務?
醫(yī)??钏劳鼍芨妒裁吹倪@種
或者檢查不予支付的部分
你好,這個是由公司來承擔,是不是?還是有水城的?
這個是由公司來承擔,是不是?還是誰承擔
公司承擔了,顧客也沒法要回來呀
你好,這個你計入營業(yè)外支出。
但是可以抵扣所得稅是嗎
你好,嗯這個要稅務局認定,沒有明確規(guī)定。
?不過大部分都是可以扣除的。